久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

原材料月底暫估入賬,等發(fā)票到時,不管暫估時候跟發(fā)票是不是一致,都應該把之前暫估的紅字沖銷,在按照發(fā)票做一筆正確的是吧

2021-07-12 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-12 20:13

你好 暫估的多 是按發(fā)票金額沖暫估,要是暫估的少就全額沖了,按發(fā)票和收到的庫存入賬?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好 暫估的多 是按發(fā)票金額沖暫估,要是暫估的少就全額沖了,按發(fā)票和收到的庫存入賬?
2021-07-12
你好 對的 你可以直接應付帳款-xx公司
2020-10-26
你好 嗯是的 是這樣來理解的。 先紅沖暫估 在按發(fā)票做一遍。
2020-09-23
同學你好,是的,你理解正確。
2021-07-27
暫估的分錄對。紅沖時收到發(fā)票,在紅沖 做原來相反分錄。
2021-10-29
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×