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老師,暫估的原材料金額與發(fā)票是一致的,收到發(fā)票時還需要紅字沖銷原來的分錄,再按照發(fā)票重新入賬嗎?這樣做是不是做復(fù)雜了?

2020-09-28 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-28 09:54

您好 請問您暫估的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶1974 追問 2020-09-28 09:56

暫估入庫時,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款—陽臺 收到發(fā)票付款時,借:應(yīng)付賬款—暫估 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-09-28 09:57

這樣賬務(wù)處理可以的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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