同學(xué)你好 你的問題是什么
老師,我錄期初余額時本年利潤是在借方有余額,財務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)字
根據(jù)科目余額表錄入初始數(shù)據(jù),科目余額表為借方,初始數(shù)據(jù)軟件為貸方,錄入時我填了負值,結(jié)果試算平衡了,可利潤總額不一致,請教老師為什么會這樣
老師我新建賬初始數(shù)據(jù)錄入時余額表本年利潤的余額是借方20萬 初始化數(shù)據(jù)表里本年利潤期初余額是貸方的,我是不是在貸方錄入—20萬跟余額表的借方20萬是一樣的意思 盈虧20萬
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫了對應(yīng)的數(shù)據(jù),生成賬套的時候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤數(shù)據(jù)沒有填寫,這個怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)
老師,科目余額表的12月本年利潤 ,期初應(yīng)該是11月數(shù),本期借方和貸方差額應(yīng)該是本期的盈虧數(shù)對嗎
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進項票,增值稅進項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數(shù)據(jù)報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
管理費用的養(yǎng)老保險金匯算清繳填哪里?
老師,有攴具清洗消毒配送帳務(wù)實操課沒
2000×1+13%是啥啊啊啊啊啊啊
老師,這道題公允價值模式不折舊不攤銷,為啥選B
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
老師,我錄完期數(shù)數(shù)發(fā)現(xiàn)和科目余額表里面的不一致,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)?
本年利潤我的科目余額表是在借方,但是我的財務(wù)軟件是在貸方,我就用負數(shù)代替,但是最終錄完之后和我的科目余額表中的不一致,請問一下什么原因
是不是跨年調(diào)整損益了
沒有誒,我直接照著錄的也不平,我想問一下這個該怎么調(diào)整
你結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了嗎
沒有結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我想問一下,20年期末余額的數(shù)據(jù)我現(xiàn)在從21年期初開始錄的話要怎么在31年開始結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
這個需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的
老師,我想問一下怎么結(jié)轉(zhuǎn)
是重新做一個分錄來結(jié)轉(zhuǎn)嘛還是?
你的費用收入等科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了嗎