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老師,我錄期初余額時本年利潤是在借方有余額,財務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)字

老師,我錄期初余額時本年利潤是在借方有余額,財務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)字
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老師,我錄期初余額時本年利潤是在借方有余額,財務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)字
2021-07-12 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-12 14:18

同學(xué)你好 你的問題是什么

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快賬用戶6099 追問 2021-07-12 14:19

老師,我錄完期數(shù)數(shù)發(fā)現(xiàn)和科目余額表里面的不一致,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)?

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快賬用戶6099 追問 2021-07-12 14:20

本年利潤我的科目余額表是在借方,但是我的財務(wù)軟件是在貸方,我就用負數(shù)代替,但是最終錄完之后和我的科目余額表中的不一致,請問一下什么原因

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齊紅老師 解答 2021-07-12 14:26

是不是跨年調(diào)整損益了

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快賬用戶6099 追問 2021-07-12 14:29

沒有誒,我直接照著錄的也不平,我想問一下這個該怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-07-12 14:35

你結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了嗎

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快賬用戶6099 追問 2021-07-12 14:45

沒有結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶6099 追問 2021-07-12 14:46

老師,我想問一下,20年期末余額的數(shù)據(jù)我現(xiàn)在從21年期初開始錄的話要怎么在31年開始結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

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齊紅老師 解答 2021-07-12 14:50

這個需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的

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快賬用戶6099 追問 2021-07-12 14:51

老師,我想問一下怎么結(jié)轉(zhuǎn)

頭像
快賬用戶6099 追問 2021-07-12 14:51

是重新做一個分錄來結(jié)轉(zhuǎn)嘛還是?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-12 14:59

你的費用收入等科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了嗎

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同學(xué)你好 你的問題是什么
2021-07-12
同學(xué)你好,錄入的金額用負數(shù)哈,你這個開賬日期是啥時候呢,如果是1月,不用錄入累計數(shù)哈,是其他月份,你要把當(dāng)年的累計數(shù)錄進去
2022-01-14
你好,是可以取到數(shù)據(jù)的
2025-01-13
你好 ;? ? ?是的; 和科目表一定一致的; 避免到時不平衡? ?
2022-08-18
你好 按余額表的數(shù) 填寫貸方負數(shù)? 這樣?
2023-05-23
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