你好,你好,是的,就是這樣子的。
老師 是不是本年利潤的本期發(fā)生數(shù),借方減去貸方的數(shù)額應(yīng)該等于利潤表本期數(shù)凈利潤數(shù)額 是這樣嗎
老師 是不是本年利潤的本期發(fā)生數(shù),貸方減去借方的數(shù)額應(yīng)該等于利潤表本期數(shù)凈利潤數(shù)額 還是借方減去貸方
科目余額表,這樣的紅字可以嗎?怎樣才能把紅字和負(fù)數(shù)改變到借方余額。
老師,我錄期初余額時(shí)本年利潤是在借方有余額,財(cái)務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負(fù)數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)字
老師,我四月份建賬的,本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時(shí)候本年利潤期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎?未分配利潤寫年初報(bào)表數(shù)據(jù)?
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
老師,如果是盈利,那應(yīng)該是貸方數(shù)大對嗎
老師,我看科目余額表里期初是11月的盈虧數(shù),本期的借方跟貸方的差等于11月的盈虧數(shù)
你好,是的,貸方表示利潤
老師,您看下我發(fā)的最后一句
你好,你11月是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)?
是的老師,年末才結(jié)轉(zhuǎn)的,那這種情況本期的借貸方差是上期的盈虧數(shù)就對了是嗎
你好是的就是這樣子,你要去結(jié)轉(zhuǎn)一下才行。
老師,如果先不結(jié)轉(zhuǎn),假設(shè)期初數(shù)是貸方正數(shù),那么本期借方數(shù)應(yīng)該大于貸方數(shù)嗎
也就是上期是盈利的
你好,你現(xiàn)在說的是本年利潤科目是吧?
是的老師
你好,本年利潤借方大于貸方,就是盈利的金額。