你好 超過45萬 需要繳納增值稅的 個人所得稅看征收方式
你好 一個季度里銷售額不到45萬的小規(guī)模企業(yè)的應(yīng)交增值稅要不要記到營業(yè)外收入里?45萬里的話 不是免稅嗎?可這樣記的話 雖然不交稅 可這個應(yīng)交增值稅提現(xiàn)在利潤總額里得交企業(yè)所得稅了嗎?請詳細解答以下 尤其是季末時
老師你好,請問個體戶從開業(yè)到現(xiàn)在沒有交過增值稅,超過45萬的話稅費要一萬多金額太高,現(xiàn)在開始交所得稅可以這樣操作嗎?
老師,我們是一般納稅人,有事個體工商戶,以前沒有做過賬,現(xiàn)在開始做內(nèi)賬,請問在貸主營業(yè)務(wù)收入時,要寫應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎?
老師你好,個體戶一直是核定征收,按照開票金額的千分之八交個人所得稅,所以沒有做賬?,F(xiàn)在稅務(wù)局說開票金額超過核定金額,不給核定,這個季度開始要查賬征收,該如何開始做呢?
你好老師,請問我們這個季度只開了28萬,本來沒有超過30萬,是不需要交稅的,但是現(xiàn)在因為稅控盤日期不對,跳轉(zhuǎn)到這季度,總共就是40多萬了,現(xiàn)在這40多萬全部要交稅,請問如果下個季度我開超過40萬的票,然后沖掉這季度原本不要交的稅,是不是也是一樣的呢?
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
開票金額一個季度大概在25萬左右,實際收入大于45萬,但是一直申報得都是在免稅得范圍內(nèi),一年報幾千元的個稅,稅務(wù)風(fēng)險大嘛?
按照開發(fā)票金額 申報? 一般都沒問題的?