同學(xué),你好 你需要填寫(xiě)附表,有一個(gè)增值稅減免稅的表要填寫(xiě)
我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)的稅率開(kāi),申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示的不含稅收入是一個(gè)點(diǎn)的收入,后面顯示的稅是3個(gè)點(diǎn)的稅金,本季度不交稅,這樣合理嘛
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅還是顯示3%的增值稅額,但發(fā)票是1%的增值稅額,附加稅是按3%的填還是1%的增值稅額填
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào)顯示3%不是按照1%來(lái)收增值稅,那為啥我這里還是顯示的要交3%的征收率
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是按照3%的稅率征收增值稅還是1%
填報(bào)增值稅的時(shí)候顯示稅率是3,現(xiàn)在小規(guī)模不都是1嗎?那我做賬的時(shí)候稅額也按1來(lái)的,我需要更改我的報(bào)表嗎
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬(wàn)賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
減免稅明細(xì)表這個(gè)圈圈里填啥啊
同學(xué),你好 這個(gè)填寫(xiě)2%的稅額
減免這張表填了,附加稅這里還是沒(méi)變呢
同學(xué),你好 你退出一下, 重新填寫(xiě)
退出過(guò)了重新填過(guò)了還是這樣
同學(xué),你好 附加稅的計(jì)稅依據(jù),和你增值稅申報(bào)表最后繳納的金額一致嗎?
增值稅主表沒(méi)辦法改 我填過(guò)了。最后數(shù)值也不變的
同學(xué),你好 那不對(duì)的