同學(xué),你好 你需要填寫附表,有一個(gè)增值稅減免稅的表要填寫
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人稅率改1%我開(kāi)普票也是按1%開(kāi)的,申報(bào)系統(tǒng)還是顯示3%,我在申報(bào)表里填過(guò)減免金額,最后申報(bào)金額,是按1%的申報(bào)的,可開(kāi)票系統(tǒng)顯示申報(bào)比對(duì)不通過(guò)
我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)的稅率開(kāi),申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示的不含稅收入是一個(gè)點(diǎn)的收入,后面顯示的稅是3個(gè)點(diǎn)的稅金,本季度不交稅,這樣合理嘛
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅還是顯示3%的增值稅額,但發(fā)票是1%的增值稅額,附加稅是按3%的填還是1%的增值稅額填
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào)顯示3%不是按照1%來(lái)收增值稅,那為啥我這里還是顯示的要交3%的征收率
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是按照3%的稅率征收增值稅還是1%
一、目的練習(xí)收入的核算。一資料2018年年底,甲公司與客戶簽訂商品銷售合同。合同約定,甲公司向客戶同時(shí)銷售A、B兩種商品,售價(jià)分別為10000元、S0000元,合同價(jià)款為45000元。甲公司應(yīng)于合同開(kāi)始日向客戶交付A商品、45天后交付B商品。兩項(xiàng)商品全部交付后,甲公司才有權(quán)收取合同對(duì)價(jià)45000元。假設(shè)A、B兩種商品分別構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),其控制權(quán)在交付時(shí)轉(zhuǎn)移給客戶,不考慮相關(guān)稅費(fèi)的影響。三、要求1、分別計(jì)算A、B兩種商品的合同價(jià)款。2、編制交付A商品、交付B商品的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我6月辦理社保加錯(cuò)一個(gè)人員,可以申請(qǐng)退款嗎
老師 個(gè)人代開(kāi)給我們的銷售發(fā)票,我們要代繳個(gè)稅 要在個(gè)稅的什么里面報(bào)
老師,您好~咨詢下,如果員工提交的保險(xiǎn)發(fā)票,內(nèi)容如圖,可以報(bào)銷入賬嗎?金額加上車船稅或不加應(yīng)該都可以吧,看報(bào)銷人員需求。除了發(fā)票,還需要其他資料嗎?這個(gè)一般會(huì)計(jì)處理的科目,會(huì)計(jì)科目選擇保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,打官司贏了,收的貨款回來(lái)了,也收回了一些利息,利息怎么做分錄
月度收到的檢測(cè)費(fèi)很零散,需要每筆收入時(shí)候就開(kāi)出發(fā)票嗎?有沒(méi)有集中的方法
老師,這個(gè)圖片中的完全成本法比變動(dòng)成本法,當(dāng)期利潤(rùn)多1萬(wàn)6500 這個(gè)式子的原理不懂
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完了,是不可以直接做固定資產(chǎn)清理了,?
老師你好,能給我發(fā)一個(gè)自然人電子稅務(wù)局的安裝包嗎?我的電腦不小心刪了
老師您好。工程機(jī)械類的公司經(jīng)營(yíng)范圍有哪些啊
減免稅明細(xì)表這個(gè)圈圈里填啥啊
同學(xué),你好 這個(gè)填寫2%的稅額
減免這張表填了,附加稅這里還是沒(méi)變呢
同學(xué),你好 你退出一下, 重新填寫
退出過(guò)了重新填過(guò)了還是這樣
同學(xué),你好 附加稅的計(jì)稅依據(jù),和你增值稅申報(bào)表最后繳納的金額一致嗎?
增值稅主表沒(méi)辦法改 我填過(guò)了。最后數(shù)值也不變的
同學(xué),你好 那不對(duì)的