您好,這個是不影響的,我們按照3%申報就行,最后是按照1%抵扣的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個季度一報稅的,上個季度報稅小型企業(yè)免稅銷售額是286353.87.免稅銷售額是系統(tǒng)自動跳出來的是8590.62,這一次報稅免稅銷售額是170297.03,系統(tǒng)自動跳出來的是1702.97,那這二次跳的稅率算出來的怎么不一樣,上次是按3個點算的,這次是按1個點算的。應(yīng)該是按哪個稅率算啦。
老師,請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收,開專票1個點,在申報時填寫了減免稅申報明細表,請問減免的這2個點的稅金,需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做?
小規(guī)模納稅人在季度申報時增值稅免稅額是按3個點彈出的,1季度記賬是按1個點記的,這種情況應(yīng)該怎么操作
老師,我這個小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在3%減按1%征收增值稅,做賬時稅額是1%,申報時系統(tǒng)自動跳出來3%,應(yīng)該怎么操作
待發(fā)工資款項 1500 收到賬上一個摘要是這個,是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標準是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費用嗎
計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費用
之前的發(fā)票認證了,這個月沖紅了,報增值稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤表中是負數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計提了農(nóng)產(chǎn)品進項,今年可以做進項轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個數(shù)據(jù),怎么計算得,
房子是法人名字,公司申報房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個季度交房產(chǎn)稅嗎?
但是我賬面上的稅額和申報系統(tǒng)的稅額不是不一致嗎?不太明白呢
然后我這個銷售額填在第十欄位置是對的吧?
恩對,填在這個地方就可以的
老師,現(xiàn)在可以清卡了嗎?
可以,這個是可以清卡的