你好,您在6月份把兩張發(fā)票都確認入賬
老師您好,請問某小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票時4月開了兩張同樣的發(fā)票,其中一張已領(lǐng)票,兩張票6月均已交稅,未領(lǐng)的那張發(fā)票,在7月時作廢,我應該怎么做分錄入賬呢?
5月份開具一張增值稅發(fā)票,當時忘記作廢了,在做賬的時候,這張發(fā)票收入沒有做進去,導致報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,這個月又開具了一張紅沖發(fā)票,請問應該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?
請問老師 我這個月開了張專票開票時這樣做的分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費--增值稅 后面那張發(fā)票又作廢了沒有重開,之前的分錄怎么弄
小規(guī)模按季度納稅,7月開的普通發(fā)票,10月底沖紅,但是10初已經(jīng)交了這張發(fā)票的稅款,10月做了一張沖紅的憑證,稅費沒有退,現(xiàn)在1月交第四季度的稅費時,這部分稅款抵扣了,請問應該怎么做分錄?
老師好,請問公司有一張普票是21年6月開的,當時沒拿到這張票,在7月已付款,付款記的預付賬款。今年5月才拿到票,現(xiàn)在這張票我應該怎么記賬呢?公司是小規(guī)模納稅人
分公司獨立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時是和總公司合并報表嗎?把分公司和總公司的報表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
之前的會計去年第四季度申報了收入和成本 但是實際沒開票 也沒收到票 這個我怎么做賬? 現(xiàn)在賬上啥都沒有
老師,機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票不能抵扣進項嗎
購買幾種原材料運雜費怎么分配
老師,開陳列費發(fā)票,規(guī)格型號和單位怎么填?
老師,個稅匯算政策能發(fā)一下嗎
投資款到公司,雙方公司需要交印花稅嗎?
公司員工墊付的招待費,可以直接公賬轉(zhuǎn)給他個人嗎?
老師你好,請問這個學堂系統(tǒng)里面的標準計算器和科學計算器里面開根號是哪個鍵,沒找到,中級考試的時候是什么計算器啊,開根號嗎
然后7月份再沖紅處理
未領(lǐng)的那張票需要去領(lǐng)嗎?
你好你已經(jīng)作廢了是嗎?
目前還沒有作廢
那你要去領(lǐng)取這張發(fā)票
如果已經(jīng)作廢了呢
你代開能自己作廢嗎
有作廢的選項,不確定是否可以作廢
?我們是到大廳作廢,你要是要作廢確定了,你可以點擊試一下
謝謝老師
不客氣,祝您學習愉快