貸方嗎 是不是有其他的 你看下明細(xì)賬 應(yīng)交增值稅的

我是小規(guī)模企業(yè),第二季度4-6月份確認(rèn)收入的應(yīng)交增值稅月末都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。到7月份繳納時(shí)應(yīng)交增值稅科目余額是0。我現(xiàn)在做了結(jié)轉(zhuǎn)稅金沖回分錄,可是余額是負(fù)數(shù)怎么辦。
你好,想問(wèn)一下,在財(cái)務(wù)軟件年中建賬,比如錄入期初余額是2月的期末余額,就是3月份的期初余額,里面的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方為負(fù)數(shù),表示已經(jīng)繳費(fèi)了,但是在做3月憑證時(shí)有交2月計(jì)提的未交增值稅,后面的未交增值稅都是平的,突然發(fā)現(xiàn),1月跟2月份已經(jīng)繳費(fèi)了的未交增值稅一直累積著,這種情況下可以做什么分錄做平它那就
老師好!請(qǐng)問(wèn)一月份確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)交增值稅是66.53.四月份繳納增值稅也是66.53.可是四月份做賬時(shí)財(cái)務(wù)軟件里應(yīng)交增值稅科目余額就剩下14.06.什么原因呢?
您好!老師麻煩問(wèn)一下我們公司現(xiàn)在留底誰(shuí)夠這個(gè)月交增值稅款、那我是不是就不需要在勾選抵扣3月份的進(jìn)行稅額、做賬的時(shí)候做到增值稅待抵扣科目去、到4月份做賬的時(shí)候在抵扣從增值稅待抵扣科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)行稅額里、第一次這樣做
老師,我看了一下賬里面有沒(méi)有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報(bào)稅留下來(lái)的。我看了一下申報(bào)表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報(bào)表里銷項(xiàng)稅額是21275.80 進(jìn)項(xiàng)稅額是14491.95。正常來(lái)說(shuō)要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報(bào)時(shí)拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實(shí)際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時(shí)也是繳納802.18的稅,但是計(jì)提的6783.85他沒(méi)有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個(gè)是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點(diǎn)迷糊
你好。個(gè)體戶收入30萬(wàn),沒(méi)有成本,要繳納多少錢(qián)的所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,運(yùn)輸公司,柴油費(fèi),租賃費(fèi)入哪個(gè)科目
去年沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅,今年年初直接繳納了,做的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,那么別的沒(méi)做,那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額怎么處理?是要補(bǔ)提轉(zhuǎn)入“所得稅費(fèi)用”科目嗎?還是進(jìn)入“以前年度損益”科目?
老師,辦理股權(quán)變更事宜,稅務(wù)通過(guò)了,工商登記了,后面還有哪些變更的不
假設(shè)一輛車(chē)純賺1000,在有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,加價(jià)多少呢
老師:我們有10來(lái)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都有開(kāi)票收款,其中包括一個(gè)一般納稅人,一個(gè)有限公司,一個(gè)個(gè)體戶,一個(gè)香腸廠,這4個(gè)我正常做賬上報(bào)的,余下都是個(gè)體戶,每月開(kāi)票都不開(kāi)超的,也就不用做賬,有幾個(gè)是拿來(lái)就收款的,緩解收款的壓力,都是店里員工是身份證或老板家人是身份證辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,,也有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址原來(lái)都在實(shí)際經(jīng)營(yíng)的地址,因?yàn)橛?間左右店面(店面是打通的),現(xiàn)在我要求后,有些是已經(jīng)地址改走了,香腸廠的話是在開(kāi)發(fā)區(qū)的,人員工資都控制在6000左右,這樣不用交個(gè)稅,因?yàn)槌男U多的,工資高是因?yàn)橐惶鞎r(shí)間久,所以工資高。昨天我們老板說(shuō),去年我們一個(gè)電商客戶采購(gòu)香腸100多萬(wàn),他是用他的私戶打到我們的私戶
11月6日辦稅務(wù)下個(gè)報(bào)個(gè)稅工資薪金,還是這個(gè)月報(bào)啊
老師,我們上個(gè)月申報(bào)社保的時(shí)候有滯納金,這個(gè)滯納金在電子稅務(wù)局里的那里看呀
11月份6日辦稅務(wù),個(gè)稅工資薪金,才個(gè)月申報(bào)嗎?還是這個(gè)月申報(bào)
工商年報(bào)忘記申報(bào)怎么辦


老師,我查出是上個(gè)年度十月份多做了一筆減免稅收,我現(xiàn)在怎么處理?直接在軟件中刪掉記賬憑證就行嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)做多了吧,是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
知道了,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。