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您好!老師麻煩問一下我們公司現(xiàn)在留底誰夠這個月交增值稅款、那我是不是就不需要在勾選抵扣3月份的進(jìn)行稅額、做賬的時候做到增值稅待抵扣科目去、到4月份做賬的時候在抵扣從增值稅待抵扣科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)行稅額里、第一次這樣做

2022-04-12 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-12 08:41

你好 ;如果留抵的進(jìn)項稅? 你 之前抵扣了只是掛在待抵扣進(jìn)項稅科目的; 你直接不用去勾選了。直接把待抵扣進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn) 到進(jìn)項稅去 。 月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方 到時抵減 銷項稅即可? ?

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快賬用戶4206 追問 2022-04-12 08:44

我現(xiàn)在問題是3月份進(jìn)項稅額不行勾選抵扣、做賬的時候把這個做到待抵扣稅額、到4月份做賬的時候在抵扣進(jìn)行稅額、然后轉(zhuǎn)到進(jìn)行稅額科目

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齊紅老師 解答 2022-04-12 08:45

你好 ; 是的 比如借進(jìn)項稅貸待抵扣進(jìn)項稅; 結(jié)轉(zhuǎn) :借? ?銷項稅? ? ?貸 進(jìn)項稅? ;如果 進(jìn)項稅和銷項稅金額一致的話就不用轉(zhuǎn)了? ?

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快賬用戶4206 追問 2022-04-12 08:48

第一次遇到這樣的問題有些搞不清楚

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齊紅老師 解答 2022-04-12 08:51

?你看看我上面回復(fù)的; 你清晰了沒有 ??

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快賬用戶4206 追問 2022-04-12 08:53

我現(xiàn)在有些沒有反應(yīng)過來

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齊紅老師 解答 2022-04-12 08:56

?你好; 這個應(yīng)該好理解的 ; 你就是之前留抵進(jìn)項稅 轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅科目去; 月末? 銷項稅和進(jìn)項稅抵減即可 。? ??

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你好 ;如果留抵的進(jìn)項稅? 你 之前抵扣了只是掛在待抵扣進(jìn)項稅科目的; 你直接不用去勾選了。直接把待抵扣進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn) 到進(jìn)項稅去 。 月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方 到時抵減 銷項稅即可? ?
2022-04-12
你好? ? 1.? 沒有認(rèn)證做 比如 借 費(fèi)用或成本? ? 應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項稅貸銀行存款。? ? 2. 等著你認(rèn)證后做 :借進(jìn)項稅貸? ??應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項稅? ? 。 不是你上面來做的? ?
2020-11-13
您好,可以的,就是把進(jìn)項增值稅先入賬,未稅部分不入賬。12月就只入未稅部分,一個發(fā)票分2個月來入賬
2024-12-07
您好 在實際工作中,一般情況下如果本月進(jìn)項稅額已夠,還剩下一部分未認(rèn)證的時侯,通??梢缘鹊较略略龠M(jìn)行做賬并進(jìn)行勾選認(rèn)證。也可以將全部收到的進(jìn)項稅進(jìn)行做賬,將已認(rèn)證的計入到進(jìn)項稅額中,未認(rèn)證下月認(rèn)證的先計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額中,這兩種方法都是可以的 記得給老師5分好評哈
2021-04-02
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項就行。
2024-06-02
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