你好,你題材發(fā)出來一下
(X+13)-32÷(X÷0.3)+100=1% 麻煩老師把這個(gè)方式怎么解的過程寫一下,答案是21.67,麻煩了,算的銷項(xiàng)調(diào)增稅負(fù)
增值稅的稅負(fù)是怎么算出的?算出稅負(fù)可以推算出成本嗎?有公式嗎?麻煩老師詳細(xì)說一下
注會(huì)稅法 老師,這里的業(yè)務(wù)4麻煩講解一下增值稅稅負(fù)的測算。怎么做
注會(huì)稅法 27-老師,這里的選項(xiàng)AC D分別使用什么稅率,麻煩解釋一下。
您好老師,我記得一般納稅人生活服務(wù)類的行業(yè)到21年12月31日有個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)15%的政策,我不理解這個(gè)怎么算,麻煩老師給講一下吧
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍龅墓麡洌菦]申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對比呢?
老師,忘記發(fā)題了,不好意思
這個(gè)實(shí)際稅負(fù)就是用你實(shí)際交的增值稅來除以你的銷售收入來測算的。 (11-2.22)/1.09×9%×50%,增值稅
老師,電腦上我這樣做法為什么不對?我把支付的土地價(jià)款也單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)稅額來處理的
房地產(chǎn)企業(yè),土地是在收入扣除,差額計(jì)稅 而不是作為進(jìn)項(xiàng),土地很難取得進(jìn)項(xiàng)
那這里土地價(jià)款很難取得進(jìn)項(xiàng),為什么還要加稅分離
你這里就是取不了,才從收入減去,這是稅收優(yōu)惠
那從收入中減的時(shí)候就默認(rèn)為含稅價(jià)了,和銷售收入一起加稅分離?
如果這里題目告訴銷售價(jià)11為不含稅價(jià),那這里是(11-2.22*4.5/9*/1.09)0.09?還是(11-2.22*4.5/9)*0.09? 土地是否含稅,是按第二種方法,題目告訴銷售價(jià)含稅就一起含稅,題目告訴銷售價(jià)不含稅,土地也一起默認(rèn)不含稅?
你11這里明確告訴了是含稅銷售額,土地2.22也是含稅金額。