同學(xué),你好,有的公司這么操作就是提成先不發(fā),年末按全年一次性獎(jiǎng)金發(fā)放,但是個(gè)稅比較高,也有就是公司再成立一個(gè)個(gè)體戶,或者去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票
老師,你好 我們是在南京一個(gè)公司,目前我們公司員工工資都在1萬(wàn)左右,但是2020年下半年才新成立的,我們申報(bào)的社保基數(shù)是最低標(biāo)準(zhǔn)3368,也都是對(duì)公發(fā)工資的,如果按照員工工資標(biāo)準(zhǔn)交社保,企業(yè)承擔(dān)的實(shí)在太多了,資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),現(xiàn)在就是一種工資高,社保低的狀態(tài),目前稅務(wù)局在這方面查的嚴(yán)嗎?有什么辦法可以減少社保這一塊支出嗎
老師 就是我想問(wèn)一下就是社保不是歸到稅務(wù)局代征了嗎 社保的基數(shù)不是按照工資來(lái)繳納嗎 如果公司不想按照實(shí)際工資來(lái)繳納 那多出繳費(fèi)基數(shù)部分的工資怎么發(fā)放呢
老師,社保歸稅局管理后,社保繳納基數(shù)是要按照實(shí)際工資繳納,但是很多業(yè)務(wù)員提成高,見(jiàn)扣的社保太多了。不想繳納那么高, 公司也不愿意多支出那么多費(fèi)用, 特別是不賺錢那公司,,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法規(guī)避嗎。
請(qǐng)問(wèn)老師,老板想從公司多給自己發(fā)放一些工資(老板是法人,名下有兩個(gè)公司A和B)但是不想多交社保和公積金,我想到一個(gè)辦法,在A公司上社保和公積金基數(shù)按最低算,繳納個(gè)稅都按最低標(biāo)準(zhǔn),在B公司再發(fā)放一份高一些的工資,這樣的話在B公司就不用上公積金和社保了,只需要繳納個(gè)稅,您看這樣籌劃可行嗎?這樣匯算清繳時(shí)會(huì)不會(huì)多交個(gè)稅呀?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)教老師,我公司7月份實(shí)際發(fā)放員工工資4500。社保+公積金623,財(cái)務(wù)說(shuō)扣除社保公積金后發(fā)4500,但是社保和公積金部分要掛在員工個(gè)人往來(lái)賬上,后面再收回來(lái),那我應(yīng)該計(jì)提多少啊?我覺(jué)得應(yīng)該 計(jì)提:借:管理費(fèi)用–工資4500 貸:應(yīng)付工資4500 發(fā)放:借:應(yīng)付工資4500 貸:銀行存款4500 繳納社保公積金:借:管理費(fèi)用–社保公積金1299.34 貸:其他應(yīng)收款–社保公積金個(gè)人623 銀行存款1922.34 等收員工個(gè)人部分時(shí):借:銀行存款623 貸:其他應(yīng)收款623 這樣不就對(duì)了嗎?財(cái)務(wù)說(shuō)計(jì)提5123,那個(gè)人部分怎么掛賬?搞不懂?
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)具房子租賃專用發(fā)票 租金30萬(wàn) 增值稅繳納多少錢 附加稅 多少錢
種植貨物已經(jīng)入庫(kù),并且有些存貨已經(jīng)賣了,后面又有付前期種植貨物成本,后面結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本 需要付什么附件資料?
同時(shí),系統(tǒng)工程師介紹 MES 系統(tǒng)電子化采購(gòu)入庫(kù)與委外入庫(kù)流程并詳細(xì)說(shuō)明各模塊的操作步驟、注意事項(xiàng)、數(shù)據(jù)錄入規(guī)范等。這句話是否重復(fù),請(qǐng)老師幫忙精簡(jiǎn)下
企業(yè)取得的銀行貸款利息發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎?那是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除?
工商年報(bào)納稅總額不包括工會(huì)經(jīng)費(fèi),對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司貸款,找的擔(dān)保公司,發(fā)票開(kāi)了擔(dān)保費(fèi),已對(duì)公付款,這筆款不會(huì)退回來(lái),請(qǐng)問(wèn)記入什么科目
員工出差餐費(fèi)發(fā)票可以開(kāi)專票嗎
老師,這個(gè)選項(xiàng)為什么不選E呢?您看它上一題解析,我覺(jué)得應(yīng)該包含的!
請(qǐng)問(wèn)1.一張報(bào)關(guān)單上可以同時(shí)申報(bào)退稅和不退稅產(chǎn)品么?2.生產(chǎn)企業(yè)免稅出口銷售額,在增值稅報(bào)表中是不是填在“免稅銷售額”欄次?3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅報(bào)表中,填在“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”欄次?4.轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理是計(jì)去營(yíng)業(yè)成本?只是不參與抵扣,不用額外增值稅及附征對(duì)么?
請(qǐng)問(wèn)老師,招待費(fèi)里的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用288,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出288?