您好,是的,就是這樣的
老師,請問福利費進項稅發(fā)票認證轉出的分錄,這樣對嗎? 轉出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅 再借,應交稅費-進項稅 貸,應交稅費-進項稅轉出 最后,借,應交稅費-進項稅轉出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師,請問進項稅額轉出分錄是這樣嗎? 轉出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅轉出 再借,應交稅費-進項稅轉出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師,招待費中有專票,做的分錄是,借 管理費用—招待費 應交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-進項稅
老師公司購買的橄欖油,這個做賬時 借管理費用-招待費 應交稅費-進項稅 貸現(xiàn)金 進項轉出 借應交稅費-進項稅費 貸應交稅費-進項稅轉出 這樣可以吧,然后申報表里做進項轉出
借管理費用、招待費、32814.16 應交稅費、應交增值稅進項,4265.84 貸銀行 37080 借管理費用、招待費4265.84 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出,4265.84 借應交稅費應交增值稅進項轉出,4265.84 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4265.84 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅。4265.84+12.84 貸應交稅費、應交增值稅進項。4278.68 結轉未交增值稅 借:應交稅費 未交增值稅 12.84 貸:應交稅費應交增值稅 轉出未交增值稅12.84
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責任嗎
庫存商品是設置二級科目還是設置輔助核算?
請問哪些科目需要設置輔助核算的?
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務上的風險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的