賬上按照1%的稅率來的,10萬除以1.01就可以。
就是小規(guī)模納稅人,在填增值稅申報(bào)表時(shí),比如無票收入十萬,要在第十欄填多少?是按10萬除1.03還是除1.01填?
老師我是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開票收入為三萬多,那我填寫在第十欄后,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中還需要在填嗎
#提問#老師 小規(guī)模納稅人開具免稅增值稅普通發(fā)票,比如12萬元的免稅普通發(fā)票,申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí),是不是填在表10欄次?金額是直接填12萬還是12萬除以3%?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),第一季度含稅無票銷售額是26萬,問題1那計(jì)算不含稅收入是26萬/1.03,還是26萬/1.01,問題2不含稅收入是填納稅申報(bào)表的第1欄次,還是第10欄次
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,,我做賬按1%做的,含稅是22萬,做賬按1%算的不含稅額是22萬÷1.01=217821元,沒超過30萬,那填報(bào)表的時(shí)候,我填10欄是填217821元,還是填22萬÷1.03=213592元,請(qǐng)問填那一個(gè)數(shù)據(jù)
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費(fèi) 但因?yàn)榘l(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個(gè)點(diǎn)???
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個(gè)公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個(gè)怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個(gè)怎么做賬?也是要按直接人工、管理費(fèi)、制造費(fèi)這些科目來做嗎?
老師這個(gè)票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實(shí)繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個(gè)人租了鏟車,個(gè)人代開發(fā)票承包經(jīng)營(yíng)鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會(huì)計(jì)憑證
老師,早上好!問一下,以個(gè)人名義去稅務(wù)代開租賃費(fèi)發(fā)票要交哪些說?