您好,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅
你好,老師 我們公司每個月定時劃扣了一筆費(fèi)用,備注的房產(chǎn)稅,這種我分錄怎么做賬呢,我現(xiàn)在做的是借應(yīng)繳稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 貸銀行存款,這種我的應(yīng)交稅費(fèi)顯示余額負(fù)數(shù) 怎么正確做這筆分錄呢?
老師你好,稅局扣稅時系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,紅字,后來才發(fā)現(xiàn)是錯的,應(yīng)交稅金貨方余額那里一直的這個數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因?yàn)樘昧?,想調(diào)一下賬,要怎么調(diào)整呢,謝謝
剛才問老師附征稅怎么做分錄,老師說借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款等 但是我在學(xué)堂實(shí)操是這樣:借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 感覺學(xué)堂實(shí)操方便過,實(shí)際工作采用第二種還是第一種呢
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時,應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我是需要做一筆分錄轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)的借方,那后面我需要抵扣這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額該怎么做分錄呢,先轉(zhuǎn)出然后怎么做呢?
老師您好,我有一筆業(yè)務(wù)是對方提供了成本票但是個人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務(wù)成本-xx.貸銀行存款。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因?yàn)槲椰F(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
老師,好!我想問下城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加登賬本明細(xì)賬是登在一個科目里,還是分開登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個月更正下,應(yīng)該怎么進(jìn)行更正?分錄怎么填
只要是以其變動計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時,都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
老師,企業(yè)用公司做股東有什么好處么?
建筑裝修項(xiàng)目如何發(fā)放勞務(wù)承包工資(無法提供發(fā)票),是做代發(fā)控制每個賬號在5千內(nèi)嗎?
請問郭老師 在 線 嗎?
老師,我想請問一下,A公司是b公司的合格供方,a公司在外省,b公司和我們公司在一個城市,所以說我們就用a來投標(biāo),然后送貨呀,墊資都是由我們公司來,最近我們用他們公司又中了一個大標(biāo),600萬,然后我們公司也和a公司簽訂的一個合同也是600,這個稅務(wù)有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呀,主要這個確實(shí)也是虧起來做的這個項(xiàng)目
老板拿弟弟的身份證開個體戶,現(xiàn)在交保證金?怎么支付比較好?
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目,實(shí)際是幾月
老師 這是計(jì)提的時候這么做? 劃扣的時候就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳房產(chǎn)稅 貸銀行存款對吧?
您好,這個分錄按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)。不考慮支付資金
那我銀行劃扣了錢怎么做?不從銀行存款減少?
您好,不是,是先計(jì)提借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅,與支付無關(guān)
嗯嗯 我知道這是計(jì)提 但是我銀行劃扣的時候就是借:應(yīng)繳稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 貸:銀行存款吧!我錢交了 要把房產(chǎn)稅這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到借方吧。
您好,是的,您的理解非常正確