同學(xué)你好 需要調(diào)整的 2.都要調(diào)整
老師好,我司前幾年購(gòu)買的電腦、辦公桌椅等辦公用品都直接一次性計(jì)入管理費(fèi)用。但隨著公司越來(lái)越大,希望日后將購(gòu)入的設(shè)備和電腦統(tǒng)一按照固定資產(chǎn)進(jìn)行管理,并逐年攤銷。請(qǐng)問(wèn)之前已經(jīng)費(fèi)用化的電腦和辦公家具還需要重新評(píng)估殘值并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整嗎?還是說(shuō)新買的電腦再計(jì)入固定資產(chǎn),前面已經(jīng)購(gòu)買的就不再追溯了?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我公司收購(gòu)一個(gè)國(guó)外公司,評(píng)估增值的固定資產(chǎn)需要每年按照年底匯率調(diào)整嗎?商譽(yù)需要按照匯率調(diào)整嗎?評(píng)估增值確認(rèn)的遞延需要調(diào)整嗎?
已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照估計(jì)價(jià)值確定其成本,并計(jì)提折舊;待辦理竣工決算后,再按實(shí)際成本調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值,但不需要調(diào)整原已計(jì)提的折舊額。請(qǐng)問(wèn)我沒(méi)取得發(fā)票,這個(gè)折舊在所得稅年報(bào)時(shí)要調(diào)增嗎?
老師好 我公司為ppp項(xiàng)目 做污水處理業(yè)務(wù) 企業(yè)所得稅三免三減半。未進(jìn)行整體驗(yàn)收時(shí)便產(chǎn)生收入,由于無(wú)法確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn)的金額 審計(jì)所要求我們按照總投資額預(yù)估確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn)并計(jì)提攤銷。請(qǐng)問(wèn) 在匯算清繳時(shí) 需要對(duì)攤銷額做調(diào)整嗎
這個(gè)控股合并報(bào)表編制合并報(bào)表時(shí),如圖產(chǎn)生的暫時(shí)是差異確認(rèn)遞延同時(shí)影響商譽(yù),那個(gè)是編制合并報(bào)表時(shí)要寫的調(diào)整分錄嗎,還是子公司編制個(gè)別報(bào)表時(shí)寫這個(gè)分錄,如果是編制合并報(bào)表時(shí)寫這個(gè)分錄,按照企業(yè)合并準(zhǔn)則,資產(chǎn)、負(fù)債評(píng)估增值和評(píng)估減值計(jì)入的資本公積,可是這邊為什么說(shuō)影響商譽(yù)呢
老師好!貿(mào)易企業(yè)首次報(bào)關(guān)出口,第一單不想退稅,會(huì)不會(huì)影響下次申請(qǐng)退稅?如果不退稅的話,我在申報(bào)上應(yīng)該怎么操作?
老師您好。我有個(gè)不是勞務(wù)公司的公司但是經(jīng)營(yíng)范圍里有勞務(wù)服務(wù)這一項(xiàng)。這個(gè)公司接了一個(gè)活有工人給他們干活了。然后對(duì)方公司給打款。給他們開(kāi)發(fā)票開(kāi)的勞務(wù)服務(wù)。那這個(gè)不是勞務(wù)公司給開(kāi)的這一項(xiàng)。屬于勞務(wù)公司嗎算違規(guī)嗎?可以給這么開(kāi)嗎?
個(gè)稅申報(bào)的本期收入沒(méi)超過(guò)5000,為什么有應(yīng)納稅額呀
按真實(shí)的成本算,交企業(yè)企業(yè)所得稅太厲害了怎么辦呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳交的所得稅怎么做分錄
老師,你好,小規(guī)模公司房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票房東說(shuō)要開(kāi)加5個(gè)點(diǎn) 是不是有點(diǎn)高了
老師,請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)時(shí)認(rèn)繳100w,去年全部實(shí)繳后,今年報(bào)工商年報(bào)認(rèn)繳是填0還是100w呢?
老師好,我想問(wèn)一下公司給員工交停車費(fèi)怎么入賬 開(kāi)了發(fā)票 沒(méi)有簽協(xié)議 但怎樣合理才從所得稅前扣除
老師您好,暫估成本分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 30萬(wàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額不等于庫(kù)存商品金額,將來(lái)拿到成本票80萬(wàn),應(yīng)該怎么做賬呢?
老師麻煩咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值25000,溢價(jià)金額2000,注冊(cè)資本未實(shí)際繳納,印花稅是按照2000繳納還是27000,謝謝