同學(xué)你好 需要調(diào)整的 2.都要調(diào)整

老師好,我司前幾年購(gòu)買的電腦、辦公桌椅等辦公用品都直接一次性計(jì)入管理費(fèi)用。但隨著公司越來越大,希望日后將購(gòu)入的設(shè)備和電腦統(tǒng)一按照固定資產(chǎn)進(jìn)行管理,并逐年攤銷。請(qǐng)問之前已經(jīng)費(fèi)用化的電腦和辦公家具還需要重新評(píng)估殘值并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整嗎?還是說新買的電腦再計(jì)入固定資產(chǎn),前面已經(jīng)購(gòu)買的就不再追溯了?
你好老師,請(qǐng)問我公司收購(gòu)一個(gè)國(guó)外公司,評(píng)估增值的固定資產(chǎn)需要每年按照年底匯率調(diào)整嗎?商譽(yù)需要按照匯率調(diào)整嗎?評(píng)估增值確認(rèn)的遞延需要調(diào)整嗎?
已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照估計(jì)價(jià)值確定其成本,并計(jì)提折舊;待辦理竣工決算后,再按實(shí)際成本調(diào)整原來的暫估價(jià)值,但不需要調(diào)整原已計(jì)提的折舊額。請(qǐng)問我沒取得發(fā)票,這個(gè)折舊在所得稅年報(bào)時(shí)要調(diào)增嗎?
老師好 我公司為ppp項(xiàng)目 做污水處理業(yè)務(wù) 企業(yè)所得稅三免三減半。未進(jìn)行整體驗(yàn)收時(shí)便產(chǎn)生收入,由于無法確認(rèn)無形資產(chǎn)的金額 審計(jì)所要求我們按照總投資額預(yù)估確認(rèn)無形資產(chǎn)并計(jì)提攤銷。請(qǐng)問 在匯算清繳時(shí) 需要對(duì)攤銷額做調(diào)整嗎
這個(gè)控股合并報(bào)表編制合并報(bào)表時(shí),如圖產(chǎn)生的暫時(shí)是差異確認(rèn)遞延同時(shí)影響商譽(yù),那個(gè)是編制合并報(bào)表時(shí)要寫的調(diào)整分錄嗎,還是子公司編制個(gè)別報(bào)表時(shí)寫這個(gè)分錄,如果是編制合并報(bào)表時(shí)寫這個(gè)分錄,按照企業(yè)合并準(zhǔn)則,資產(chǎn)、負(fù)債評(píng)估增值和評(píng)估減值計(jì)入的資本公積,可是這邊為什么說影響商譽(yù)呢
老師,運(yùn)輸發(fā)票,普票與專票稅率是多少
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個(gè)月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報(bào)?
福利費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬收集,怎么調(diào)賬
老師,咨詢個(gè)問題!比如我這個(gè)月營(yíng)業(yè)額是100萬。不含稅收入按照一個(gè)點(diǎn)分離就是99.01萬。我這個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也就是99.01萬?,F(xiàn)在去填寫增值稅增報(bào)表,第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額填寫99.01萬。本期應(yīng)納稅額15欄是不是填寫99.01*3%。本期應(yīng)納稅減征額99.01*2%。應(yīng)納稅額是99.01*1%
老師好!我公司餐飲行業(yè),公司研發(fā)新產(chǎn)品用到的食材是可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎
母子分公司合并報(bào)表只是把各公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表相關(guān)科目數(shù)據(jù)直接相加嗎?
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個(gè)月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報(bào)?
出口免稅商品100元,快遞費(fèi)用1元,請(qǐng)問分錄怎么做
營(yíng)工在別的地方銷售偶爾獲得了一筆提成,并不是在本公司這樣的情況下需要他交個(gè)人所得稅嗎?如何申報(bào)呢?如何計(jì)算呢?
有限合伙公司,沒有員工,只有兩個(gè)自然人投資人,分別占股20%跟80%,怎么申報(bào)個(gè)稅?采集法人跟另一個(gè)自然人投資人信息時(shí)候,是在分配比例填20跟80嗎?之后去經(jīng)營(yíng)所得扣繳界面,0申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得提示0分配比例是對(duì)的嗎?還需要給法人做工資薪金0申報(bào)嗎?這樣就得把法人的采集信息的從業(yè)類型從其他改為雇員了,會(huì)影響我前面的0申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?

