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老師我公司7月份報(bào)增值稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)7132.74,上期留抵4648.45,銷項(xiàng)9968.35,7月剩余留抵的=1812.84。請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄做賬呢,還需要寫會(huì)計(jì)分錄嘛?

2023-08-14 17:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-14 17:06

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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