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暫估入庫和實(shí)際入庫金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改

2021-07-07 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-07 17:57

按差額調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)金額就可以

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快賬用戶1667 追問 2021-07-07 18:00

多暫估就做相反分錄寫寫結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎

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快賬用戶1667 追問 2021-07-07 18:01

老師你能給我把全部分錄寫一下嗎,

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:19

你暫估入賬和實(shí)際入賬是怎么賬務(wù)處理的

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快賬用戶1667 追問 2021-07-07 18:31

暫估:借:庫存商品100貸:應(yīng)付賬款-暫估100 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100 次月:紅沖上月暫估。實(shí)際入賬;借:庫存商品90應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款90

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齊紅老師 解答 2021-07-07 19:23

然后,借,主營業(yè)務(wù)成本90,貸,庫存商品90

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快賬用戶1667 追問 2021-07-07 20:51

老師不是這樣吧,暫估多了10,成本多下10,下月進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來只有90,成本在上月結(jié)轉(zhuǎn)的100,我問的是怎么調(diào)這10的差額

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:03

暫估:借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100? 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100 收到發(fā)票 借:庫存商品? -100 貸:應(yīng)付賬款-暫估? -100? 借:庫存商品90 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 10 貸:應(yīng)付賬款100 再次結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?-10 貸:庫存商品 -10

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快賬用戶1667 追問 2021-07-08 09:10

我也可以做成 借:庫存商品10 貸:主營業(yè)務(wù)成本10 是嗎老師,摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:11

成本的減少最好借方負(fù)數(shù)體現(xiàn),沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本

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快賬用戶1667 追問 2021-07-08 09:43

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-08 09:44

好的,客氣,幫到你就好 ?

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按差額調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)金額就可以
2021-07-07
你好,那你的成本是不是沒有紅沖,你的成本會紅沖,然后你的利潤會增加。
2022-05-16
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
2021-07-09
你好 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-01-04
可通過主營業(yè)務(wù)成本來調(diào)整
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