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你好,員工需要補(bǔ)繳去年10到11月份社保,但社保部門要此員工的自然人扣繳端工資申報(bào)表,公司忘記給員工申報(bào)10-11月份工資了,稅務(wù)局說可以去大廳申報(bào)更正個(gè)人所得稅申報(bào)表,但比如給員工10和11月各申報(bào)3000,去年個(gè)人匯算和企業(yè)匯算清繳需要改嗎?可以做到今年的賬里面嗎?該怎么辦呢?
你好我是定期定額的個(gè)體工商戶季度沒超過30萬就不用繳個(gè)稅,但是我從扣繳端報(bào)了個(gè)稅上面顯示了要繳稅,而且我繳了560 大廳前臺(tái)說我不用繳納,我能申請(qǐng)退稅嗎,大廳說要等到年度匯算清繳的時(shí)候才能退?
老師我想問下就是我現(xiàn)在有個(gè)問題就是個(gè)稅申報(bào)人員少申報(bào)了一個(gè)人六月份的,現(xiàn)在直接系統(tǒng)更正的話沒有辦法直接更正,需要去大廳,大廳申報(bào)需要好多資料,那我能不能把這個(gè)人直接在這個(gè)月補(bǔ)申報(bào),只是往后了幾個(gè)月,而且她也只有那個(gè)月有收入
你好!之前有漏繳月份的個(gè)稅,在大廳補(bǔ)繳后?,F(xiàn)在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)不了當(dāng)期的,顯示數(shù)據(jù)發(fā)生變動(dòng),要怎么同步數(shù)據(jù)???
你好,去年有幾張勞務(wù)發(fā)票沒有代扣代繳,今年現(xiàn)在自查才發(fā)現(xiàn),如果放到現(xiàn)在補(bǔ)扣繳,會(huì)對(duì)個(gè)人和企業(yè)有什么影響嗎? 如果更改去年的個(gè)稅申報(bào),是只需要提供漏掉月份的正確申報(bào)表去大廳就行嗎?還是需要撤銷去年12個(gè)月 申報(bào)表、重新提供全年的申報(bào)表去大廳???
老師,一般納稅人當(dāng)期沒有或者不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),還要不要是去做發(fā)票的勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)呢?
老師好,請(qǐng)問,關(guān)于光伏電站,如果小企業(yè)采用融資租賃(直租)和(回租)方式,會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理呢 直租開專票,開票金額(本金加利息) 回租開普票,開票金額(利息)
借 應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入這筆分錄對(duì)嗎,是發(fā)了貨沒收到票據(jù)的意思嗎
老師你好,請(qǐng)問跨年的和當(dāng)年的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,如何處理
老師,這個(gè)租賃公司融資租賃分錄實(shí)際工作中這么處理,賬務(wù)和稅務(wù)這一塊,
購賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬,如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請(qǐng)了簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以開3點(diǎn)和13點(diǎn),導(dǎo)入開票13點(diǎn)稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點(diǎn)就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說收入為負(fù)數(shù)了,申報(bào)表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費(fèi)品同時(shí)收取的包裝物租金是屬于價(jià)外費(fèi)用,怎么理解這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用呀?這個(gè)不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價(jià)外費(fèi)用,對(duì)嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎


您好,是的,你要去稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào),因?yàn)?月份的個(gè)稅在自然人扣繳端提示“往期”,說明網(wǎng)上申報(bào)通道已關(guān)閉,無法在線操作;你得帶上經(jīng)辦人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、單位公章,還要提前在扣繳端把9月份員工工資薪金數(shù)據(jù)填好,打印成紙質(zhì)表上直接劃掉改數(shù)據(jù)。
感謝老師
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