可通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)調(diào)整

暫估入庫(kù)和實(shí)際入庫(kù)金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫(kù)存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù) 200(正確金額) 貸:庫(kù)存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
老師暫做入庫(kù)和按暫做庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本后,到真正的入庫(kù)金額有差異入庫(kù)和出庫(kù)的分錄怎么來(lái)調(diào)整
公司購(gòu)買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)(沒(méi)收到發(fā)票時(shí)候做暫估入庫(kù))然后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后收到發(fā)票再轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)業(yè)務(wù)流程具體的分錄要怎么做 庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸:預(yù)付賬款
配件公司的庫(kù)存記錄,沒(méi)有準(zhǔn)確的入庫(kù)成本和出庫(kù)成本,現(xiàn)在導(dǎo)致賬面上的成本金額與實(shí)際庫(kù)存系統(tǒng)的成本金額有差異,如何調(diào)整差異,怎樣做分錄?
老師,小規(guī)模企業(yè),30之內(nèi)的,這個(gè)收入,進(jìn)那個(gè)可能啊
報(bào)表存貨里面含:原材料,庫(kù)存商品,周轉(zhuǎn)材料。這個(gè)周轉(zhuǎn)材料指的是不是包裝物。我現(xiàn)在入庫(kù)的除了生產(chǎn)的產(chǎn)成品,其他都入的原材料。包裝物是不是應(yīng)該單另入一個(gè)類別啊
老師注銷時(shí)借實(shí)收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項(xiàng)目是需要評(píng)審老師評(píng)審的,評(píng)審老師都是專家?guī)斓膫€(gè)人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個(gè)稅,也不愿意開票,這個(gè)沒(méi)得商量,而每年的這種評(píng)審費(fèi)用都很大,又沒(méi)票進(jìn)成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤(rùn)虛高,所得稅費(fèi)用很大,我想問(wèn)下老師,像我們這種情況,做直接先做無(wú)票支出入賬,賬面核算出真實(shí)的利潤(rùn),到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費(fèi)用等于還是沒(méi)有入賬,因?yàn)槲覀兇_實(shí)是真實(shí)發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會(huì)有流水證明這筆支出費(fèi)用,只是沒(méi)有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個(gè)收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問(wèn)下會(huì)計(jì)三大報(bào)表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團(tuán)評(píng)了一家國(guó)企幼兒園自負(fù)盈虧,優(yōu)秀班主任獎(jiǎng),給了獎(jiǎng)金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰(shuí)的,我們9月增加6個(gè)人,一個(gè)人補(bǔ)交9月,另外5個(gè)10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€(gè)大病醫(yī)療,是誰(shuí)的呢,怎么看
老師您好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計(jì)提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個(gè)需要交什么稅。


好的好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!