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暫估入庫成本高,實際成本低,沖紅后有差額怎么處理?

2020-09-12 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-12 10:13

你這個成本結轉為負數(shù)嗎,那這個不要緊,借主營業(yè)務成本 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù),之后按發(fā)票結轉做借主營業(yè)務成本 貸應付賬款,

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你這個成本結轉為負數(shù)嗎,那這個不要緊,借主營業(yè)務成本 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù),之后按發(fā)票結轉做借主營業(yè)務成本 貸應付賬款,
2020-09-12
同學,你本月是不是沒有結轉其他的成本?
2022-04-11
同學你好,你的做法沒有問題。
2022-04-19
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后沖銷之前多結轉的成本
2021-07-09
對的 沖入庫 沖出庫
2025-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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