你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本

暫估入庫成本高,實(shí)際成本低,沖紅后有差額怎么處理?
老師,前幾個月暫估入庫了一批材料,成本已轉(zhuǎn),發(fā)票來時,紅沖了原來的憑證,這個月發(fā)現(xiàn)成本根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了,比實(shí)際多了很多,那這個要如何處理呢?謝謝老師
去年庫存商品暫估入庫,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳時未收到發(fā)票,已做調(diào)增處理并補(bǔ)稅,現(xiàn)在收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)暫估比實(shí)際高,今年不想走退稅手續(xù),具體怎么處理帶分錄
暫估入庫和實(shí)際入庫金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改
暫估入庫高于實(shí)際入庫金額,且已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么處理?(分錄),謝謝
老師我個人店鋪7-9月份銷售了25萬左右,但是我問了會計學(xué)堂的老師,老師說不用管,但是現(xiàn)在10月份我把個人店鋪要不要換成個體戶店鋪呀,是不是要亮營業(yè)執(zhí)照好
老師,像我們公司每個月100元的物質(zhì)福利和中秋節(jié)紅包福利。這些都是通過備用金形式借出來再發(fā)給員工。這個福利費(fèi)需要計提并申報個稅嗎?
@董孝彬老師我好像突然又懂了,尷尬到家了也是
10月份繳納的印花稅,打出完稅證明,10月份繳納了能查到,怎么11月份查不到繳納的印花稅完稅證明了
10月進(jìn)項稅有2536.72,銷項稅有38.14,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有1285.5。這些月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?全部結(jié)轉(zhuǎn)單應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里面嗎?
老師,公司在58發(fā)布招聘董事長助理崗位的花費(fèi)請問計入設(shè)么科目?
老師,公司跟公司借支,但可能會連續(xù)借,能直接做一份借支合同,但用于連續(xù)借支嗎
老師,請問我們現(xiàn)在要買的產(chǎn)品,100元,對方開專票是加百分之8,這樣就應(yīng)該是100*1.08元,但是供應(yīng)商給我按照100除以0.92算稅,老師請問供應(yīng)商這樣算對嗎,這個是什么邏輯
采購商品一個月貨運(yùn)費(fèi)未付怎么做賬呢
我是設(shè)計類公司主營的是設(shè)計費(fèi),營業(yè)進(jìn)的設(shè)計費(fèi)記什么科目,


掛暫估還有余額?怎么處理?
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 這樣做分錄之后,暫估已經(jīng)沒有余額了啊?
謝謝老師,那成本是不是也要轉(zhuǎn)回?
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務(wù)成本
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
這個不是問題,只是暫估入庫時大于發(fā)票金額,并結(jié)轉(zhuǎn)了大于成本
你好,暫估入庫時大于發(fā)票金額。 按上面的做暫估沖銷分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄。然后把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了?
若暫估5個價值100元,收到發(fā)票5個價值80元,(不考慮稅金),20元怎么處理(數(shù)量正好),且上個月已出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估? 500,??貸:庫存商品 500 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??400,??貸:應(yīng)付賬款等科目 400 然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借:庫存商品 100,貸:主營業(yè)務(wù)成本100