你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
暫估入庫(kù)成本高,實(shí)際成本低,沖紅后有差額怎么處理?
老師,前幾個(gè)月暫估入庫(kù)了一批材料,成本已轉(zhuǎn),發(fā)票來時(shí),紅沖了原來的憑證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)成本根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了,比實(shí)際多了很多,那這個(gè)要如何處理呢?謝謝老師
去年庫(kù)存商品暫估入庫(kù),已結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳時(shí)未收到發(fā)票,已做調(diào)增處理并補(bǔ)稅,現(xiàn)在收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)暫估比實(shí)際高,今年不想走退稅手續(xù),具體怎么處理帶分錄
暫估入庫(kù)和實(shí)際入庫(kù)金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改
暫估入庫(kù)高于實(shí)際入庫(kù)金額,且已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么處理?(分錄),謝謝
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫(kù)存商品過渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)差額計(jì)稅還可以進(jìn)行勾選抵扣嗎
老師這道題是怎么算的?
老師好!貿(mào)易企業(yè)首次報(bào)關(guān)出口,第一單不想退稅,會(huì)不會(huì)影響下次申請(qǐng)退稅?如果不退稅的話,我在申報(bào)上應(yīng)該怎么操作?
老師您好。我有個(gè)不是勞務(wù)公司的公司但是經(jīng)營(yíng)范圍里有勞務(wù)服務(wù)這一項(xiàng)。這個(gè)公司接了一個(gè)活有工人給他們干活了。然后對(duì)方公司給打款。給他們開發(fā)票開的勞務(wù)服務(wù)。那這個(gè)不是勞務(wù)公司給開的這一項(xiàng)。屬于勞務(wù)公司嗎算違規(guī)嗎?可以給這么開嗎?
個(gè)稅申報(bào)的本期收入沒超過5000,為什么有應(yīng)納稅額呀
掛暫估還有余額?怎么處理?
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品 這樣做分錄之后,暫估已經(jīng)沒有余額了啊?
謝謝老師,那成本是不是也要轉(zhuǎn)回?
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
這個(gè)不是問題,只是暫估入庫(kù)時(shí)大于發(fā)票金額,并結(jié)轉(zhuǎn)了大于成本
你好,暫估入庫(kù)時(shí)大于發(fā)票金額。 按上面的做暫估沖銷分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄。然后把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了?
若暫估5個(gè)價(jià)值100元,收到發(fā)票5個(gè)價(jià)值80元,(不考慮稅金),20元怎么處理(數(shù)量正好),且上個(gè)月已出庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估? 500,??貸:庫(kù)存商品 500 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品??400,??貸:應(yīng)付賬款等科目 400 然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借:庫(kù)存商品 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100