是的,是兩個(gè)稅種,本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不用交企業(yè)所得稅
老師,問(wèn)一下系統(tǒng)申報(bào)所得稅利潤(rùn)是負(fù)數(shù),由于去年購(gòu)買(mǎi)了55臺(tái)固定資產(chǎn)所以導(dǎo)致,但是賬務(wù)上是正常做賬,沒(méi)有出現(xiàn)虧損,今年都沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅,這樣有什么影響嗎?
請(qǐng)問(wèn) 老師 增值稅 和企業(yè)所得稅是倆概念嗎? 再做賬時(shí) 本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 會(huì)有什么影響?
老師你好,想問(wèn)下,稅法中一直表明增值稅是不會(huì)影響企業(yè)利潤(rùn)是吧,那當(dāng)進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)不就成為負(fù)數(shù)了嗎,這樣看會(huì)影響利潤(rùn)嗎,原因是什么呢
去年在異地預(yù)繳的增值稅及附加稅,在做賬時(shí),不記得計(jì)提附加稅了,金額大概是7000多元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?做審計(jì)報(bào)告時(shí)會(huì)影響到企業(yè)所得稅嗎?會(huì)造成企業(yè)所得稅退稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)去年的賬務(wù)報(bào)表是凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),今年的賬務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)也為負(fù)數(shù),但因做啦以前年度的損益調(diào)整,現(xiàn)在是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)為正數(shù)合理嗎? 對(duì)所得稅有影響嗎?
老師 簡(jiǎn)免集個(gè)里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認(rèn)繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫(xiě)原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對(duì)方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問(wèn),哪有這么快啊,是催下會(huì)更快嗎
老師,有沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用的立項(xiàng)報(bào)告模板
咨詢(xún)一下個(gè)人門(mén)面房租給單位代開(kāi)發(fā)票需要繳納什么稅?稅率?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢(qián),公司只是賺個(gè)中介費(fèi),這個(gè)進(jìn)來(lái)的錢(qián)需要全部交稅嗎?還是說(shuō)中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫(huà)紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬(wàn),免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國(guó),報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個(gè)身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶(hù)指定的終端地點(diǎn)。這第3個(gè)身份在哪里填
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如年終也是負(fù)數(shù) 有什么影響嗎?
這個(gè)沒(méi)啥影響,負(fù)數(shù)就按照負(fù)數(shù)申報(bào)