您好!進(jìn)項(xiàng)大于銷賬也不會(huì)影響利潤的。

老師我現(xiàn)在就是不大明白這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧,這個(gè)基本的這個(gè)恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個(gè)表兒吧。我總是感覺好像。不大會(huì)看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個(gè)利潤表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個(gè)月的工作當(dāng)中。我正常寄,我家的收入,正常計(jì)費(fèi)用。正常登記各項(xiàng)的這個(gè)支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個(gè)我用的用友系統(tǒng)是不是自動(dòng)合成的嗎?自動(dòng)就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個(gè)每個(gè)月的賬做對(duì)了。那數(shù)也對(duì)起來了,那么它字字電腦自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,那么就都是對(duì)的,是吧。
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,之前季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,就光是按利潤表上的營業(yè)成本填成本了,沒有加上后面的各項(xiàng)費(fèi)用和營業(yè)外支出里面的數(shù)字,到這個(gè)季度才發(fā)現(xiàn)。就想問之前這樣做會(huì)不會(huì)有什么不好的影響呢
老師你好,想問下,稅法中一直表明增值稅是不會(huì)影響企業(yè)利潤是吧,那當(dāng)進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)時(shí),銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)不就成為負(fù)數(shù)了嗎,這樣看會(huì)影響利潤嗎,原因是什么呢
資料一:2014年1月1日,購入一項(xiàng)非專利技術(shù)并立即用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,成本為200萬元,因無法合理預(yù)計(jì)其帶來經(jīng)濟(jì)利益的期限,作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)核算。2014年12月31日,對(duì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)進(jìn)行減值測試后未發(fā)現(xiàn)減值。根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)在計(jì)稅時(shí),對(duì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)按照10年的期限按直線法攤銷,有關(guān)攤銷額允許稅前扣除。 老師,請問 這個(gè)對(duì)所得稅的影響不是調(diào)增20嗎,我的理解是攤銷對(duì)利潤影響是0,而稅法角度對(duì)利潤的影響是-20,會(huì)計(jì)向稅法看齊,不是調(diào)增20嗎
老師你好,因管理不善導(dǎo)致的貨物丟失,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100×13%=13(萬) 如果不轉(zhuǎn)出企業(yè)所得稅就會(huì)多交,113×25%=28.25(萬) 問題:老師進(jìn)項(xiàng)稅額沒有做轉(zhuǎn)出的情況下,根據(jù)此筆業(yè)務(wù)計(jì)算企業(yè)所得稅的依據(jù)時(shí),怎么還要加上這筆增值稅呢,它是價(jià)外稅不影響收入和利潤的啊,沒明白!
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?


因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅
比如我有50萬進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)只有2萬,這樣的比例看來,我成本很大,收入?yún)s很少,利潤也就成負(fù)數(shù)了,如果我進(jìn)項(xiàng)小一點(diǎn),即使我賣的很少,那負(fù)得也會(huì)少一些,這個(gè)算影響到利潤了嗎老師
同學(xué)!增值稅不會(huì)影響利潤的哦
好的,謝謝老師
你進(jìn)項(xiàng)大于銷賬只能說明你有留抵稅額
明白了謝謝老師
不客氣,祝你工作順利哦