按次申報(bào)的所屬期應(yīng)該是7月才對 你看下你選擇的是按次申報(bào)嗎
按次申報(bào)印花稅申報(bào)過了,報(bào)表怎么總是在系統(tǒng)查不出來,還有我用2月份數(shù)據(jù)申報(bào)的,怎么所屬期到三月了
我們公司印花稅是按次申報(bào)的,這次申報(bào)那個(gè)表上面所屬期怎么是4-6月份啊。6月份的我都已經(jīng)申報(bào)了啊。
我們公司是私企,因?yàn)橘Y金緊張所以不能按時(shí)按月發(fā)工資。每個(gè)月的工資表還是按月份造了,請問個(gè)稅申報(bào)時(shí)怎么弄啊?今天6月1號了,我申報(bào)個(gè)稅是申報(bào)5月份的工資表還有申報(bào)4月份的工資表呢?這兩個(gè)月的都沒有發(fā)。
注銷清算,稅務(wù)說是印花稅23年4月到6月的未申報(bào)。可是今天才4月份,第一個(gè)季度的剛報(bào)完。這4到6月的印花稅要怎么申報(bào)啊?在哪里點(diǎn)擊?我國稅上新增稅源試了一下,說該屬期的稅款還不能申報(bào)
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒有申報(bào),影響他積分了,5月份申報(bào)了,然后就到7月份了,6月份沒有申報(bào) 我們公司是6月份申報(bào)4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報(bào)了,所以6月份也沒有他的,現(xiàn)在要怎么辦
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
是按次申報(bào)的啊
那就選擇所屬期7月的 上面的不用管
申報(bào)表還是查詢不出來
你選擇你對應(yīng)按次申報(bào)的就行了 你圖片上那不是7月7日嗎
7月7日是自動(dòng)生成的。
這個(gè)就是按次申報(bào)的日期
好吧,謝謝老師,到時(shí)候去稅務(wù)局問一下吧。
嗯 你可以去你們稅局大廳問問