你好,你們單位主營是什么的?這個是銷售貨物嗎?
老師,我們公司是生產(chǎn)銷售混凝土的 ,本月開票收入高于本月實際原料成本很多,但是這一部分多的收入也不應(yīng)該是我的利潤,這些后期還是要用來購原料進(jìn)行生產(chǎn)的 ,收入成本匹配,所以我想先暫估主營業(yè)務(wù)成本,該怎么做分錄呢
你好 老師,比如說我這個月開票收入100萬 實際成本10萬,但是收入有一部分是提前開票的 后期還是會發(fā)生相應(yīng)的成本的 我現(xiàn)在要做預(yù)估成本 具體預(yù)估成本該怎么做?后期實際發(fā)生沖回的憑證又該怎么做呢?
老師你好,我去年12月份暫估了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本200萬,貸:應(yīng)付賬款200萬,今年4月份收到了發(fā)票,實際收到票是220萬,我把去年的紅沖了,做了這個實際金額,那有差額的那部分怎么入賬?
項目組進(jìn)場之前預(yù)支備用金,當(dāng)時做的:借項目備用金 貸:銀行存款;8月底計提了一筆預(yù)估入賬(預(yù)估金額比預(yù)支的備用金大),這個月現(xiàn)場有費(fèi)用單回來了,我現(xiàn)在應(yīng)該是全額沖回預(yù)估入賬的那張憑證后,再按實際發(fā)生費(fèi)用借記工程施工,貸記項目備用金嗎?還是按實際發(fā)生費(fèi)用的金額沖成本?
老師,建筑公司,6月份有回來發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了,我在7月份的賬上補(bǔ)一下,但是7月份的實際成本只有9萬,我忘記沖減的暫估分錄是30萬,如果我在7月補(bǔ)完了之后就是利潤表出來的本期營業(yè)成本是-21萬,而且7月份沒有收入,這個怎么處理好呢
老師好,公司找個人給廠房裝修刷墻等不能開發(fā)票,公司可以以無票支出調(diào)增處理嗎?
小規(guī)模納稅人賣東西開專票用交稅嗎?
你好,問下我們24年12月工資沒有計提,今年1月發(fā)了個稅也是1月申報,那我填企業(yè)所得稅季報中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個明細(xì)?公戶在中國銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個明細(xì)啊 銀行存款—中國銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
是生產(chǎn)銷售混凝土的
你好,借原材料貸銀行存款,借生產(chǎn)成本貸原材料制造費(fèi)用應(yīng)付賬款借庫存商品貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
實際發(fā)生沖回憑證該怎么做呢
你好,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。