借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅款減免
小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免增值稅的分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)于小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免稅,超過(guò)30萬(wàn)部分繳納增值稅,這個(gè)增值稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢?是按每筆開(kāi)票都做銷項(xiàng)嗎?
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)增值稅發(fā)票不超過(guò)9萬(wàn)(月開(kāi)票不超3萬(wàn))免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過(guò)10萬(wàn)元,或者按季納稅的季銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開(kāi)始不超過(guò)30萬(wàn)還是9萬(wàn)免稅
對(duì)于小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,這分錄怎么寫?
小規(guī)模納稅人是季度不超過(guò)30萬(wàn)都是免增值稅的么?超過(guò)30萬(wàn),按1%繳納增值稅嗎?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買進(jìn)來(lái)的魚,放在魚塘里,客戶購(gòu)買釣魚票,我購(gòu)入進(jìn)來(lái)的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬(wàn)多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問(wèn)題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒(méi)有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬(wàn),免稅的收入5萬(wàn),在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
現(xiàn)在國(guó)家對(duì)小規(guī)模是每月不超過(guò)45萬(wàn)免增值稅。但在報(bào)增值稅附加稅時(shí),教育費(fèi)及附加減免代碼還是只有月不超過(guò)10萬(wàn)的選項(xiàng)。那這個(gè)教育費(fèi)還能享受減免政策嗎?
是的,還是選擇這個(gè)的
選擇“其他”選項(xiàng),然后免交“教育費(fèi)附加”和“地方教育費(fèi)附加”,是嗎?
選擇其他上年那個(gè)就可以的
選“月不超過(guò)10萬(wàn)”的?但我這個(gè)月普票和專票一起共42萬(wàn)多
是的,你填上應(yīng)該也可以的
那“地方教育附加”應(yīng)選擇“除小規(guī)模外季度不超過(guò)30萬(wàn)”的?可是公司是屬于小規(guī)模的啊
這個(gè)您看符合哪個(gè)選擇就行的
對(duì)于小規(guī)模,季度超過(guò)30萬(wàn),不超過(guò)45萬(wàn)的,也享受減免“教育費(fèi)附加”和“地方教育費(fèi)”的政策嗎?
這個(gè)是減半征收的