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公司制作網(wǎng)站總共費用是11萬,1月份時候先付了7萬,當時不知道還有尾款就按照這個7萬做成了3年攤銷的會計分錄,每月攤銷2000多。這個月付了尾款3萬,那這個應該怎么做會計分錄?

2021-07-07 01:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-07 05:38

您好,補上就可以少做補上,你之前是不是做無形資產(chǎn)還是長期待攤費用?補上借無形資產(chǎn) 11萬—7萬,貸其他應付款,付款做借其他應付款 3萬貸銀行,之前少攤銷,借管理費用,貸累計攤銷

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您好,補上就可以少做補上,你之前是不是做無形資產(chǎn)還是長期待攤費用?補上借無形資產(chǎn) 11萬—7萬,貸其他應付款,付款做借其他應付款 3萬貸銀行,之前少攤銷,借管理費用,貸累計攤銷
2021-07-07
你好先做應付賬款貸銀行存款
2021-07-08
您好,確認合同金額,視同期初1月即按合同金額入賬計提攤銷
2021-07-12
你好,之前的不調(diào)整,現(xiàn)在借長期待攤費用3萬貸銀行存款3萬,5月之前攤銷了3個月,3年攤銷的話還有33個月要攤銷,(7+5)/33算出月攤銷額,借銷售費用-業(yè)務宣傳費 ,貸長期待攤費用
2021-07-12
借應付賬款88000 貸長期待攤費用34500 管理費用11500×3 利潤分配,未分配利潤19000 匯算清繳需要納稅調(diào)增19000
2025-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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