你好,只能做無票購進(jìn)材料分錄,匯算清繳的時(shí)候?qū)o票支出做納稅調(diào)增處理?
我們公司購買原材料,對(duì)方不給開發(fā)票,可以直接入賬嗎?怎么入賬?
老師好,廠購買原材料,對(duì)方是個(gè)人,不是公司,不能開發(fā)票,沒發(fā)票我怎么做賬入成本呢?
老師:像我們剛開的香腸廠,很多原材料都是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,設(shè)備也是,沒發(fā)票就不能入賬,那人家看了是不是很假,生產(chǎn)香腸怎么沒設(shè)備跟原材料,原材料就豬肉跟腸衣,你說我要怎么做?叫對(duì)方寫個(gè)收據(jù)入賬嗎?
老師咨詢個(gè)問題就是我公司購買的原料對(duì)方不給開發(fā)票,我公司可以開購入發(fā)票嗎
老師,就是我們公司買一些材料,對(duì)方是不開發(fā)票的。但是我們這邊有收入要開票,這樣會(huì)收入和成本不匹配,有沒有什么好的發(fā)票
如果裝修公司不給開發(fā)票呢
裝修公司開發(fā)票是開我總金額發(fā)票,還是購買商品的發(fā)票
無票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費(fèi)怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費(fèi)例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對(duì)嗎?借:銀行存款 49500 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)營業(yè)成本呀,各種費(fèi)用呀,每個(gè)季度報(bào)的報(bào)的不那么準(zhǔn)確,就是說會(huì)多報(bào)一些,等到年底年報(bào)的時(shí)候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個(gè)其他的費(fèi)用羅列的跟最后年報(bào)的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時(shí)候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實(shí)利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險(xiǎn),然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
做賬需要什么單據(jù)?只有個(gè)合同
你好,需要對(duì)方給你單位提供材料的收款收據(jù)?
那就是我這個(gè)能入成本嗎?不能的話,企業(yè)稅就要多交了?
你好,只能做無票購進(jìn)材料分錄,匯算清繳的時(shí)候?qū)o票支出做納稅調(diào)增處理? 這個(gè)是不能稅前扣除的?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝