你好,可以入賬,但是不能稅前扣除,寫一個收據(jù),或者是對方寫送貨單,你入賬后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,匯算清繳納稅調(diào)增
老師,我就是想問,就是我現(xiàn)在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產(chǎn)企業(yè),就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個發(fā)票的,然后呢,我沒有發(fā)票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發(fā)票呢,我就做不了費用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話正常,我應(yīng)該這個錢就是應(yīng)該是入賬的,記的時候我應(yīng)該記這筆,但是只是說他不能稅前扣除,其他地應(yīng)該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
老師:像我們剛開的香腸廠,很多原材料都是沒有進項發(fā)票的,設(shè)備也是,沒發(fā)票就不能入賬,那人家看了是不是很假,生產(chǎn)香腸怎么沒設(shè)備跟原材料,原材料就豬肉跟腸衣,你說我要怎么做?叫對方寫個收據(jù)入賬嗎?
你好,老師,我A材料實際是7月份采購進來的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購進做虛假入庫單,就說是12月份新購進的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購進的發(fā)票跟我實際7月份當(dāng)時入庫單日期對不上,這個怎么弄比較合理。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,CNF的出口普通發(fā)票怎么開呢有模板可以看嗎
老師,扣公司每位員工50塊錢以內(nèi)作為愛心資金是不是替公司省錢?,按等級扣,比如普工5塊錢,職員10塊錢,經(jīng)理級別50塊錢
快遞員導(dǎo)致沒有及時答復(fù),怎么合同還能生效
老師您好,問一下 公司做苗木的,采購一批苗木50萬準(zhǔn)備培育, 由于當(dāng)?shù)貧夂虿贿m合養(yǎng)這批苗木 死了40萬。這個帳應(yīng)該怎么記?
之前已經(jīng)做了財政補助收入,現(xiàn)在學(xué)校有個別貧困學(xué)生有幾天請假,營養(yǎng)餐沒有吃,學(xué)校買了營養(yǎng)品給學(xué)生,財務(wù)憑證這樣做可以嗎? 一、科目調(diào)整 摘要:2024學(xué)年第二學(xué)期愛心營養(yǎng)餐補助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借:學(xué)生伙食收入/愛心營養(yǎng)餐補助收入 709.7 貸:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐餐 709.7 二、付款憑證 借:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐709.7 貸:銀行存款 709.7
老師,固定資產(chǎn)提完折舊報廢了,固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)到哪個科目
怎么去下載廣東省廣州市公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請問供應(yīng)商給公司開一張發(fā)票,有免稅也有稅點的。但是開過來的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因為聽說免稅和有稅點的開在一張增值稅普通發(fā)票可以的。開一張增值稅專用發(fā)票是不是不可以哈
年營運成本=變動成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年營運成本
判斷題錯在哪里?不太懂
那匯算的時候是不是工作量很大,不然怎么知道哪筆是沒有發(fā)票的?
這樣看是好看了,但對我們稅收一點好處沒有
這個 需要平時Excel做登記,后續(xù)才方便做匯算清繳
哪里有這個登記模板嗎?我不知道怎么登記才詳細(xì)
這個是自己做的,你可以寫幾月xx號憑證? 摘要,啥業(yè)務(wù),多少金額沒有發(fā)票,這樣自己登記下,
哦,好的,我縷縷,謝謝老師
好,你可以選擇做部分,還有部分不做,那這樣納稅調(diào)增到時候工程量少點,我這邊是這樣處理,要不匯算清繳納稅調(diào)增多,調(diào)多,交的多,到時候公司資金緩繳不過來?
好的,謝謝老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了