你好; 不開(kāi)票; 你暫估入庫(kù)入賬哈;到時(shí)銷(xiāo)售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
老師你好,我們公司是掛靠別人公司接工程,我們要開(kāi)一些銷(xiāo)售材料發(fā)票給掛靠公司,對(duì)方才能打款給我們,但是我們沒(méi)有任何成本票,購(gòu)貨清單都是沒(méi)有的,以后也不會(huì)有,我們是不是都沒(méi)辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本了?銷(xiāo)售材料出去,但沒(méi)有購(gòu)進(jìn)材料任何憑證,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?該如何處理好一點(diǎn)?
老師,我們購(gòu)買(mǎi)的是原材料,但是領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)方開(kāi)成產(chǎn)品的發(fā)票。不明白為什么要這樣開(kāi)票,有什么意圖?
公司給別的公司做研發(fā),對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票做了技術(shù)服務(wù)收入,而投入的人工材料都做在管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用下面,這樣就沒(méi)有成本了,收入與成本不匹配,這樣行不行啊?我們是高新技術(shù)企業(yè),適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,就是我們公司買(mǎi)一些材料,對(duì)方是不開(kāi)發(fā)票的。但是我們這邊有收入要開(kāi)票,這樣會(huì)收入和成本不匹配,有沒(méi)有什么好的發(fā)票
老師好,我們是一般納稅人貿(mào)易公司,公司有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票購(gòu)買(mǎi)的是中性筆和布料,我們沒(méi)有收到加工費(fèi)的發(fā)票,但是我們開(kāi)出去的發(fā)票是服裝,這樣進(jìn)和出不匹配怎么做賬務(wù)處理啊
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬(wàn)賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
就是一直沒(méi)有票,不是票后期能到
你好; 那你 也得實(shí)際入庫(kù)入賬哈; 到時(shí)匯算調(diào)增成本? ?
哦 知道了 謝謝
不客氣的; 希望能幫到你? ?