你好; 不開票; 你暫估入庫入賬哈;到時(shí)銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
老師你好,我們公司是掛靠別人公司接工程,我們要開一些銷售材料發(fā)票給掛靠公司,對方才能打款給我們,但是我們沒有任何成本票,購貨清單都是沒有的,以后也不會有,我們是不是都沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本了?銷售材料出去,但沒有購進(jìn)材料任何憑證,會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)?該如何處理好一點(diǎn)?
老師,我們購買的是原材料,但是領(lǐng)導(dǎo)要求對方開成產(chǎn)品的發(fā)票。不明白為什么要這樣開票,有什么意圖?
公司給別的公司做研發(fā),對方開過來的發(fā)票做了技術(shù)服務(wù)收入,而投入的人工材料都做在管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用下面,這樣就沒有成本了,收入與成本不匹配,這樣行不行?。课覀兪歉咝录夹g(shù)企業(yè),適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,就是我們公司買一些材料,對方是不開發(fā)票的。但是我們這邊有收入要開票,這樣會收入和成本不匹配,有沒有什么好的發(fā)票
老師好,我們是一般納稅人貿(mào)易公司,公司有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票購買的是中性筆和布料,我們沒有收到加工費(fèi)的發(fā)票,但是我們開出去的發(fā)票是服裝,這樣進(jìn)和出不匹配怎么做賬務(wù)處理啊
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
就是一直沒有票,不是票后期能到
你好; 那你 也得實(shí)際入庫入賬哈; 到時(shí)匯算調(diào)增成本? ?
哦 知道了 謝謝
不客氣的; 希望能幫到你? ?