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Q

請問2022年的房租費(fèi)發(fā)票已經(jīng)開出,進(jìn)項稅額什么時候抵扣呢,分錄怎么做?

2021-07-06 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-06 17:30

你好,只要收到了發(fā)票,就可以抵扣的。

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快賬用戶3541 追問 2021-07-06 17:34

那待攤的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:40

借預(yù)付賬款進(jìn)項貸銀行存款,按月份差借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶3541 追問 2021-07-06 17:58

不用做長期待攤銷嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:09

你好,一年包含一年的都是做預(yù)付。

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快賬用戶3541 追問 2021-07-06 18:19

這個跨年了也不影響對吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:19

你好,不管跨年沒有,只要是一年及一年以內(nèi)的,都是預(yù)付賬款。

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快賬用戶3541 追問 2021-07-06 18:20

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:20

不用客氣,工作愉快。

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你好,只要收到了發(fā)票,就可以抵扣的。
2021-07-06
你好就在申報的時候,下一期申報的時候做轉(zhuǎn)出
2024-01-19
你好,針對紅沖的進(jìn)項發(fā)票 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方,都是負(fù)數(shù)金額
2023-02-13
你好,去年做了成本費(fèi)用的嗎?如果是的話,實(shí)際有業(yè)務(wù)的,借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-07-06
你好,借方,你當(dāng)時是應(yīng)付賬款,就進(jìn)入應(yīng)付賬款。
2023-04-24
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