在今年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了哈
老師,我是購買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,2021年12月開了紅字信息表,然后報(bào)表自動(dòng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在2022年2月對(duì)方說不需要之前紅字信息表,也就是說我之前就不用開紅字信息表,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么辦?
老師,請(qǐng)問一下,2018年小規(guī)模時(shí)期的進(jìn)項(xiàng)專票后面不小心給抵扣了,2022年9月要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)為賬務(wù)上是需要怎么進(jìn)行調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師,收到借款利息發(fā)票,2022年賬面做了進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問對(duì)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?我打算2023年做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,同時(shí)增加財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以嗎?因?yàn)?3年才知道借款利息專票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的事情?
請(qǐng)問老師,收到借款利息發(fā)票,2022年賬面做了進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問對(duì)2022年已經(jīng)結(jié)完賬了了,請(qǐng)問怎么處理呢?聽說利息支出專票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的。
2022年取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在當(dāng)年就已認(rèn)證,而且給對(duì)方付了一半兒的款,現(xiàn)在發(fā)生銷貨退回,給對(duì)方開了紅字信息,收到對(duì)方開給我們的紅字發(fā)票,請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理?
老師 小規(guī)模填工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計(jì)數(shù)么?
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤表的管理費(fèi)用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯(cuò)了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計(jì)算是全年平均人數(shù)嗎
請(qǐng)問申報(bào)社保繳費(fèi)基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險(xiǎn)的最低繳費(fèi)基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額怎么填寫基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額怎么填寫
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤表的管理費(fèi)用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票,3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開給其他客戶,是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票???
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)表”是必須要申報(bào)嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債率變小
請(qǐng)問老師轉(zhuǎn)出分錄怎么做
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳呢?這部分進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)增處理嗎?相當(dāng)于少記財(cái)務(wù)費(fèi)用啦?
是的,需要調(diào)整22年的財(cái)務(wù)報(bào)表,按更正后的報(bào)表匯算