同學你好 是所得稅的嗎
上個月開了一張9個點的工程款發(fā)票(之前一直開13個點的票)然后申報增值稅報表點保存的時候一直提示我扣除應納稅額為0,但是我沒有扣除項目啊
上月購辦公用品的時候,借管理費用40.62,待抵扣進項稅5.28,貸銀存45.9。但時候采購是說發(fā)票回來了,找到拿給我,后來一直沒找到,三月找不著又叫供應商重新開票,但是發(fā)票金額多了一點點,金額41.46,稅額5.39.跟我之前做分錄的金額有點差異。報稅的時候我把抵扣了這張發(fā)票,稅額差的0.11做了進項稅額轉出。但我不會做分錄了
請問一下,2011年時,會計開票開錯了,6個點開成了17個點,導致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉為簡易計稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉為一般計稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎
請問一下,2011年時,會計開票開錯了,6個點開成了17個點,導致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉為簡易計稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉為一般計稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,
請問一下,2011年時,會計開票開錯了,6個點開成了17個點,導致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉為簡易計稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉為一般計稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,這種開錯票會產(chǎn)生留底稅額嗎
23年匯算清繳由于稅務系統(tǒng)彌補數(shù)據(jù)錯誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計入使用權資產(chǎn),每月折舊借方:管理費用,貸方:使用權資產(chǎn)累計折舊。那么,期滿后,使用權資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師,生產(chǎn)車間購買的垃圾袋計入到制造費用中的什么科目
老師好,應交稅費-應交增值稅,有進項稅,有進項轉出,還有轉出未交增值稅,最后應交稅費-未交增值稅借方有余額,這么多的明細科目,在試算平衡表上怎么填寫?
上期確認未開票收入,借預收100,貸主營業(yè)務收入100,這期開票金額50,應該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個工資拆分,把工資跟社保拆開,工資5000跟工資8000的人拆分出來的社保金額一樣嗎,都按最低標準拆分社保費用的話,到時候工資做賬的話數(shù)字大怎么解決,還有個稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產(chǎn)價值低于500萬,允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個酒店,客戶買茶葉都是在酒店結算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結算,40%相當于我們的租金,每次結算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個票是酒店開給客戶嗎?