同學(xué)你好:正確答案:ACD
老師您好!請問科目余額表中怎么看應(yīng)交稅費(fèi)中增值稅本年期初數(shù),本期應(yīng)交稅,本期已交數(shù),期末數(shù)的呀?比如 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\銷項(xiàng)稅額\已開票 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\銷項(xiàng)稅額\未開票 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\銷項(xiàng)稅額抵減 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)\未交增值稅\一般計(jì)稅 預(yù)交增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期初期末及借貸方發(fā)生額,怎么算增值稅呢
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項(xiàng)稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”的三級明細(xì)科目有(?。??? ?? ? A.?? 減免稅款 ?? ?? ? B.?? 預(yù)交增值稅 ?? ?? ? C.?? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ?? ?? ? D.?? 銷項(xiàng)稅額抵減
一般銷售商品業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),應(yīng)該按照增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額()。A借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”B貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”C借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”D貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”
老師您好!加計(jì)抵減結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)入借:應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅款(加計(jì)抵減)應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未繳增值稅 也就是加計(jì)抵減的金額入應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅款還是包含在未繳增值稅里?謝謝
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?