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老師,我們公司上月還在在建工程期間,用現(xiàn)金買另外一個公司的產(chǎn)品賣給我們的客戶,但我公司付錢那個公司不給我公司開具產(chǎn)品增值稅發(fā)票,而我們需要給客戶開具增值稅專用發(fā)票,請問這個賬我做會計分錄呀?

2021-07-04 00:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-04 02:43

你好,是的,是需要做會計分錄的,因為你們開票就需要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是這個成本沒有發(fā)票是不可以稅前扣除的,需要納稅調(diào)整的。

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快賬用戶4450 追問 2021-07-04 06:35

老師那我做的會計分錄借:庫存商品3000 貸:現(xiàn)金3000 我這樣這樣做對嗎?這個產(chǎn)品對方?jīng)]有給我公司開具發(fā)票,本月我們在建工程轉(zhuǎn)正常生產(chǎn)了有庫存商品了,從自己公司磅 房銷售系統(tǒng)正常出庫了,請問老師我還做這個會計分錄嗎?做了又是沒有增值稅發(fā)票怎么解釋這筆賬?老師我做的都是正常對外賬哈,我們公司是一般納稅人年銷售額快一個億了

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-04 07:15

你好,再就是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 只是這個主營業(yè)務(wù)成本是不可以稅前扣除的。

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你好,是的,是需要做會計分錄的,因為你們開票就需要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是這個成本沒有發(fā)票是不可以稅前扣除的,需要納稅調(diào)整的。
2021-07-04
你好這個可以,你買材料,這個產(chǎn)品是做這個
2021-07-02
你們開免稅普票對方就可以抵扣的,不需要專票
2024-04-25
你好!你們公司是做什么的? 你們開發(fā)票給客戶,這個本身是沒問題的。不算是虛開。只是你們要再次購買產(chǎn)品是找誰買?
2022-06-14
那你有進口繳款通知書也可以的
2020-05-06
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