你好, 做結轉分錄: 借主營業(yè)務成本 貸工程施工
老師,比如:建筑企業(yè)去年暫估了100萬的成本,借:工程施工–預提成本 100,貸:應付賬款–暫估100,結轉收入時把預提成本結轉到工程結算然后結轉成本 ,發(fā)票在1、2、3月分幾次收到,應該怎樣沖回
建筑勞務清包 工,月底一共發(fā)生了120萬的成本,分錄是借:工程施工 貸應付職工薪酬,已經(jīng)開具了500萬的發(fā)票,月底應該怎樣結轉,結轉到哪個科目
你好老師,我們是提供服裝加工勞務的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用,月末結轉生產(chǎn)成本的時候,財務主管說結轉到工資,我沒明白這是怎么結轉 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結轉生產(chǎn)成本不知道怎么結轉,提供勞務不能用庫存商品科目
裝飾工程公司的內賬 開發(fā)票時 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應付賬款-某人 月底結轉的時候 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結轉 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內賬是記含稅價還是上面那個分錄
建筑行業(yè): 10月份暫估A項目分包款40萬,當月已結轉成本 借:工程施工-分包工程 貸:應付款-暫估成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-分包工程 那12月份收到發(fā)票A項目分包款40萬發(fā)票,款還沒付。這個分錄我應該怎做?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用?。?/p>
是這樣寫的是嗎?主營業(yè)務成本需要結轉嗎?結轉到哪里?怎么做?
對的。你的理解很對 然后再做分錄: 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本
老師看一下,這樣的兩張記賬憑證對嗎?還需要登記什么嗎?
對的。做兩張憑證即可 年終再匯總結轉: 借利潤分配…未分配利潤 貸本年利潤