同學(xué)你好,售清單顯示的是一些肉呀白菜——這個(gè)是免稅的; 我們是小規(guī)模納稅人,可以抵扣嘛?——小規(guī)模納稅人不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣;
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
但是 開的是3%的稅點(diǎn)
這不顯示 這個(gè)發(fā)票合理嘛?
所以開出來(lái)這張發(fā)票是可以抵扣啥? 有什么意義哈?
同學(xué)你好 但是 開的是3%的稅點(diǎn)——那是對(duì)方?jīng)]有選擇免稅這項(xiàng); 所以開出來(lái)這張發(fā)票是可以抵扣啥?——小規(guī)模納稅人收到發(fā)票計(jì)入成本,可以抵減企業(yè)所得稅;
但是這些東西是免稅的 不過(guò)還是算了3%的稅點(diǎn) ?這要怎么處理 重開還是這張票據(jù)合理?
同學(xué)你好, 但是這些東西是免稅的 不過(guò)還是算了3%的稅點(diǎn) ?這要怎么處理 重開還是這張票據(jù)合理?——可以要求對(duì)方重開;
您好 想問下 顯示3%的稅點(diǎn)和顯示免稅 對(duì)于小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō)有什么區(qū)別嗎?
同學(xué)你好,顯示3%的稅點(diǎn)和顯示免稅 對(duì)于小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō)有什么區(qū)別嗎?——您說(shuō)的小規(guī)模是收票方還是開票方?
對(duì)收票方 有啥區(qū)別,開票方又有啥區(qū)別?
同學(xué)你好,對(duì)收票方?jīng)]有區(qū)別; 開票方開3%要交稅;免稅是不交稅;
那意思就是開票方如果開的免稅 就是對(duì)收了我們?nèi)齻€(gè)稅點(diǎn)的錢 而且不用交稅 是吧 ,如果讓她重開3%是可以的嘛?還是?
同學(xué)你好,那意思就是開票方如果開的免稅 就是對(duì)收了我們?nèi)齻€(gè)稅點(diǎn)的錢 而且不用交稅 是吧 ,如果讓她重開3%是可以的嘛?——可以讓對(duì)方重開;