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老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模。本季4月8號(hào)開(kāi)了一張票,是免稅的,但4月1日起就是1點(diǎn)的稅率,這張票又未作廢,怎么處理?

2021-07-03 11:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-03 11:22

你好 一般金額不大,稅局好的讓按照申報(bào)規(guī)則需要把他作為不含稅收入*1%計(jì)算增值稅 另外 您季度要是不超過(guò)45萬(wàn)且是普票的話 增值稅就沒(méi)有差距 是免得 就是為了申報(bào) 是把這個(gè)票當(dāng)做含稅收入申報(bào) 但要是超過(guò)45萬(wàn),且金額比較大 可以找稅局大廳申報(bào)看看處理

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快賬用戶6208 追問(wèn) 2021-07-03 11:50

老師,本季收入未達(dá)45萬(wàn),增值稅計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,這部分(不交稅的增值稅營(yíng)業(yè)外收入)匯算時(shí)是否要調(diào)增?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-03 11:56

本季收入未達(dá)45萬(wàn),增值稅計(jì)營(yíng)業(yè)外收入這部分是計(jì)算繳納企業(yè)所得稅 不用再調(diào)增 也不涉及調(diào)減

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你好 一般金額不大,稅局好的讓按照申報(bào)規(guī)則需要把他作為不含稅收入*1%計(jì)算增值稅 另外 您季度要是不超過(guò)45萬(wàn)且是普票的話 增值稅就沒(méi)有差距 是免得 就是為了申報(bào) 是把這個(gè)票當(dāng)做含稅收入申報(bào) 但要是超過(guò)45萬(wàn),且金額比較大 可以找稅局大廳申報(bào)看看處理
2021-07-03
同學(xué),你好 重新開(kāi)票可以按照1%開(kāi)具
2022-04-06
不好操作 如果是之前的業(yè)務(wù),你是在四月份完成的,應(yīng)該開(kāi)3%的。
2022-03-26
能收回來(lái)作廢,重新開(kāi)開(kāi)1%的
2023-01-13
你又重新開(kāi)了嗎?還是就是紅沖了之后沒(méi)有重新開(kāi)?重新開(kāi)的話,1%的稅率,一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的
2022-04-29
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