賬上不可以 不是不動產(chǎn)你如果沒有做上一年的會客廳要去填寫105080 5,000,000以內(nèi)的一次抵扣所得稅
提問:我們單位現(xiàn)在籌建期的支出都在開辦費中核算,12月份開始公司就有收入了,是不是就可以開始攤銷這個開辦費了?攤銷時,賬務(wù)上是一次攤銷進(jìn)相關(guān)費用或者成本,但是1月份申報所得稅的時候是不是要按照規(guī)定按照5年分?jǐn)?的金額申報應(yīng)納稅所得額
老師 我舉個簡單并極端的例子 不考慮相關(guān)稅費 比如公司每個月利潤都是5萬 1月買了1萬資產(chǎn) 不作為資產(chǎn) 而選擇計入費用 計入了當(dāng)期管理費用-長期待攤費用 因為這個資產(chǎn)可以用5個月 后面每個月按5000分?jǐn)偟戒N售費用里面 那么 我這個月的利潤表就是5萬利潤?1萬購入資產(chǎn)=4萬 按4萬交稅 而2-5月 雖然我每個月把費用分期攤銷到這些月份 但是它屬于管理費用減少 銷售費用增加 費用一增一減 利潤表還是5萬 按5萬交稅是嗎?
老師好,我們有固定資產(chǎn)正在攤銷的,每個項目價值50萬—300萬不等,組成這個項目有電線電纜,電子設(shè)備,人工費。之前會計是按照固定資產(chǎn)10年來攤銷的,理由是電線電纜都得按照10年?,F(xiàn)在呢,企業(yè)想加速折舊,因為項目當(dāng)中的設(shè)備屬于電子設(shè)備,比如洗衣機,電吹風(fēng)等,其實應(yīng)該按照5年 甚至3年來攤銷。加速折舊這塊,我們現(xiàn)在可不可以改,應(yīng)該怎么做?謝謝。
老師 請問下 之前有一個小的設(shè)備2萬多元,我開始的時候計入固定資產(chǎn)的,每個月攤銷7百多,現(xiàn)在我可以一次性轉(zhuǎn)入管理費用辦公費嗎 不想按照固定資產(chǎn)入賬了
輕資產(chǎn)公司,基本就是辦公用品(辦公桌椅,電腦打印機這些),可以只把電腦打印機列入固定資產(chǎn),每月折舊。桌椅如果攤銷得5年,每個月才20-30多塊錢,直接計入管理費用……辦公費,可以嗎? 物業(yè)費一個月大幾百,季度付款,要搞攤銷還是直接付的當(dāng)月一次性當(dāng)管理費做分錄?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,我沒看懂
只有稅法上有一次抵扣的政策會計上還是按月折舊
就是賬上還是每月折舊,匯算清繳的表上可以一次性填費用抵扣所得稅?
的是的對的是的對的。
可是賬上每月折舊增大了折舊成本,那次年是不是又要調(diào)增回來?
對的是的,第二年匯算清繳開始,每年納稅調(diào)增
那現(xiàn)在一次性沖成本的話,不用去稅務(wù)大廳吧,直接在電子稅務(wù)局申報匯算清繳的表上填就可以了嗎?
是啊 自己申報就可以了
謝謝老師
不用客氣早點休息