你好,你分錄怎么做的?咋沒沖掉?還有余額?
請問之前預收了客戶款,當時做賬沒有與進銷存掛鉤,做了預收款,后面要沖掉這筆預收款,就是用預收沖應收后,客戶往來明細余額還是沒沖掉,現(xiàn)在要咋處理呀
我們公司之前工程款,沒收到發(fā)票之前呢,他們做了預付款(有很多筆,包括收到發(fā)票的703100這筆,這筆呢總的是718000,20年12月的時候付了703100,還有14900沒付的),然后今年二月份就收到了發(fā)票(718000的發(fā)票),然后當時代理記賬那些人就把預付沖了718000(他是按總的預付款來沖了,沒有分筆數(shù)沖的),然后這個月我們公司把尾款14900付了,請問老師我該怎么做賬了[皺眉]
老師,請問下我們之前沒有開發(fā)票的時候為了控制利潤,做了一筆 借:銷售費用 貸:其他應收款 預提費用 現(xiàn)在發(fā)票回來了, 如何把其他應收款—預提費用沖掉??? 可以做一筆紅字負數(shù),然后正常做費用嗎? 還是做 借:其他應收款—預提費用(發(fā)票金額) 稅額 怎么沖掉啊?
老師,我有個問題,就是我接賬的時候,前面會計做了借銀行存款,貸預收賬款。但是我也不知道有沒有開發(fā)票,還是說開了發(fā)票已經(jīng)收款了。然后開發(fā)票是不是直接做借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額了。所以導致預收賬款一直存在。假如這個情況我應該如何調(diào)整阿?要是說借應收賬款 我還能預收沖應收?,F(xiàn)在不懂咋整了
老師,你好!就是我們公司之前預付了應付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒有收回來,現(xiàn)在確認收不回發(fā)票了,我看了之前是預估了成本,結轉了庫存,后面又把預估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應付賬款借方掛著余額,請問怎么把這余額沖掉,謝謝!
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
就是我做了一筆借預收,貸應收
還有余額,他倆不一樣就沖不了
不是 是我剛開始做了筆借銀行存款 貸預收 后面又做了筆借預收 貸應收 金額相等
科目余額表沖掉了,可掛系統(tǒng)的客戶往來余額沒沖掉
現(xiàn)在我要怎么處理這筆數(shù)
你的應收還是有余額的,開票之后沖了或者做收入沖了就可以了 借應收貸收入 這樣,不做收入的話就做營業(yè)外
那應該不行吧,系統(tǒng)出庫的時候已經(jīng)做了一筆借應收,貸主營業(yè)務收入啊
那你這個正好沖抵了沒有余額了
會不會是系統(tǒng)不能識別借預收[疑問][疑問]
你有這個科目就不存在識別不了
可我們系統(tǒng)客戶明細里就掛著那筆應收款
我都不知道要怎么辦
你的二級科目都是一樣的吧
沒有二級科目的
為啥沒有二級科目?要一致才行的