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Q

請問之前預收了客戶款,當時做賬沒有與進銷存掛鉤,做了預收款,后面要沖掉這筆預收款,就是用預收沖應收后,客戶往來明細余額還是沒沖掉,現(xiàn)在要咋處理呀

2020-08-19 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-19 12:01

你好,你分錄怎么做的?咋沒沖掉?還有余額?

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快賬用戶3030 追問 2020-08-19 12:03

就是我做了一筆借預收,貸應收

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齊紅老師 解答 2020-08-19 12:07

還有余額,他倆不一樣就沖不了

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快賬用戶3030 追問 2020-08-19 12:21

不是 是我剛開始做了筆借銀行存款 貸預收 后面又做了筆借預收 貸應收 金額相等

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快賬用戶3030 追問 2020-08-19 12:21

科目余額表沖掉了,可掛系統(tǒng)的客戶往來余額沒沖掉

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快賬用戶3030 追問 2020-08-19 12:22

現(xiàn)在我要怎么處理這筆數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-08-19 12:29

你的應收還是有余額的,開票之后沖了或者做收入沖了就可以了 借應收貸收入 這樣,不做收入的話就做營業(yè)外

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快賬用戶3030 追問 2020-08-19 12:39

那應該不行吧,系統(tǒng)出庫的時候已經(jīng)做了一筆借應收,貸主營業(yè)務收入啊

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齊紅老師 解答 2020-08-19 12:40

那你這個正好沖抵了沒有余額了

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快賬用戶3030 追問 2020-08-19 12:40

會不會是系統(tǒng)不能識別借預收[疑問][疑問]

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齊紅老師 解答 2020-08-19 12:40

你有這個科目就不存在識別不了

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快賬用戶3030 追問 2020-08-19 12:43

可我們系統(tǒng)客戶明細里就掛著那筆應收款

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快賬用戶3030 追問 2020-08-19 12:43

我都不知道要怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-08-19 12:48

你的二級科目都是一樣的吧

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快賬用戶3030 追問 2020-08-19 12:53

沒有二級科目的

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齊紅老師 解答 2020-08-19 12:55

為啥沒有二級科目?要一致才行的

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你好,你分錄怎么做的?咋沒沖掉?還有余額?
2020-08-19
同學你好 你沖減暫估的是不是多沖減了
2023-03-21
您好 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-09-03
借銀行存款,貸應收賬款,當時公戶收到了錢嗎?你的銀行余額一致嗎?
2023-03-15
可以做一筆紅字負數(shù),然后正常做費用
2022-10-10
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