你好; 這個提成表給你 ;? 你們這個要支付給對方錢是嗎?? 那你? ?提成的金額與你之前做的銷售費(fèi)用金額? 以及發(fā)票一致嗎??
公司收到一筆費(fèi)用 我當(dāng)時做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個科目怎么處理呀
問題是這樣子的,我之前預(yù)付了我們代理商的營銷代理費(fèi),當(dāng)時預(yù)付時掛賬:借預(yù)付賬款,貸銀行存款,后面他們把發(fā)票開過來后,我是這樣做的,借營銷費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款。但是現(xiàn)在我們房子開始銷售了,結(jié)算提成了,提成表拿給我,我要怎么做這個賬呢?感覺都沒有科目能平
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認(rèn)收入,稅錢他給我們了。我是公司項(xiàng)目獨(dú)立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費(fèi)我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個科目做平。
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
你好老師,我們之前在工地現(xiàn)場臨時租我當(dāng)?shù)卮迕竦姆孔?,每個月付款時我當(dāng)時是記了借銀行存款,貸:預(yù)付賬款,租了5個月,現(xiàn)在不租了,共花費(fèi)4500元,當(dāng)時村民同意幫我們代開發(fā)票的,現(xiàn)在他們不開了,但是這筆費(fèi)用在預(yù)付賬款中,我年底是不是要將它劃入哪個科目才合適
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
這個提成表給我,我現(xiàn)在不用付了,因?yàn)橹邦A(yù)付的款還有多的,我們項(xiàng)目成立后就在外面請了營銷團(tuán)隊(duì)搞銷售,但是項(xiàng)目拖了一年多才銷售,前期每個月都有預(yù)付了十萬給他們做為運(yùn)營資金?,F(xiàn)在房子銷售了就要結(jié)算提成給他們,我之前付了有200萬,現(xiàn)在他們第一期的提成只有69萬
?你好 ; 你去看看 有金額差異沒有 ;? ? ?比如你 付款了200萬 。實(shí)際提成是69萬; 那你 之前營銷費(fèi)用是 做的200萬的金額嗎 ? 去沖下 ; 你實(shí)際? 營銷費(fèi)用應(yīng)該是? 69萬才對的??