你好, 工會經(jīng)費按工資總額的2%計提,成立工會組織的,按工會經(jīng)費按40%上繳上級工會組織。未成立工會組織的,工會經(jīng)費按全額上繳上級工會組織
老師,今天發(fā)5月的工資,公司文員請了3.5天假,我就扣了3.5工資,后來文員問我怎么回事,我說她請假了,文員說,“她給領(lǐng)導(dǎo)請假,領(lǐng)導(dǎo)說她有事就讓她忙去,沒說扣他工資”我說那你就是要問領(lǐng)導(dǎo)了,后來他給領(lǐng)導(dǎo)說她不干了,領(lǐng)導(dǎo)問為什么,她說她那幾天有事,還扣工資了,領(lǐng)導(dǎo)說他不知道,后來領(lǐng)導(dǎo)問我他一月多錢,后面領(lǐng)導(dǎo)給文員發(fā)微信紅包補稅齊了滿月工資, 我心里就是覺得不舒服。我后面的考勤是不是都按滿月考,(不管文員請不請假)我該怎么辦。 因為公司坐班的就我個文員兩個人,那這樣的話是不是對沒有請假的員工(我)不公平? 我該和領(lǐng)導(dǎo)說下以后請假,是不是不扣工資, 還是我請假也直接劃滿勤。
老師,國企公司有領(lǐng)導(dǎo)是事業(yè)單位人員,領(lǐng)財政工資的。公司計提工會經(jīng)費的時候應(yīng)該怎么辦?工資里面沒有他,但他又是工會會員
老師,我們公司聘用外單位員工,代外單位發(fā)工資,我計提的時候沒計提工資費用,但是發(fā)工資的時候走的是應(yīng)付職工薪酬科目。導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬是負數(shù),我該怎么平賬呀
#提問#我們公司優(yōu)秀員工的獎金是部門領(lǐng)導(dǎo)墊支現(xiàn)金發(fā)放的,沒有在工資表體現(xiàn),現(xiàn)在部門領(lǐng)導(dǎo)報銷他墊支的這個錢,怎么坐會計科目
老師,我們公司法人已經(jīng)再領(lǐng)退休金,是政府人員,跟我們公司不在一個地方,我們公司申報他工資的時候,沒有購買社保這些,會不會被查,會不會有影響,我之前一直沒有申報他的工資,沒有給法人發(fā)工資。現(xiàn)在準備加人他的工資進行申報,就怕沒有社保這塊有問題
這種遞延所得稅資產(chǎn)負債年初有余額的,什么時候去抵扣?
給公司的車上的保險 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個人 這個人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個票已經(jīng)過認證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進項都直接計入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告有免報,直接不把免稅收入申報增值稅的情況嗎老師
但是他的工資不在公司發(fā)呀
按照工會經(jīng)費按工資總額的2%計提就可以了
那就不糾結(jié)這個人的工資了,讓他交個人的會費就好了是吧
對的,你做好公司的就可以