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我公司現(xiàn)在被稅務(wù)局查,原因是2017年一批出口貨物的問題,她要求我轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅,也沒仔細(xì)說,我就想問問這類事情怎么處理,轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅,申報(bào)營業(yè)收入補(bǔ)增值稅和所得稅?我是小規(guī)模納稅人

2021-07-02 16:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-02 17:18

你好同學(xué),這個(gè)是需要你們轉(zhuǎn)營業(yè)收入里就是按國內(nèi)銷售計(jì)稅

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你好同學(xué),這個(gè)是需要你們轉(zhuǎn)營業(yè)收入里就是按國內(nèi)銷售計(jì)稅
2021-07-02
你好,可以的,你也可以不修改2023年,直接做到2024年,用利潤分配未分配利潤來做,就是如果你修改2023年的話,那你2024年申報(bào)的所有的都得修改了。
2024-08-26
同學(xué)你好 這個(gè)看你們沒做的是多少
2021-09-26
內(nèi)賬分居錯(cuò)誤,借應(yīng)收帳款10萬,貸主營收入88495.58,應(yīng)交稅費(fèi)11504.42.
2021-09-25
同學(xué)你好 滯納金是你們交的不是嗎
2022-09-20
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