你好同學(xué),這個(gè)是需要你們轉(zhuǎn)營業(yè)收入里就是按國內(nèi)銷售計(jì)稅
我公司現(xiàn)在被稅務(wù)局查,原因是2017年一批出口貨物的問題,她要求我轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅,也沒仔細(xì)說,我就想問問這類事情怎么處理,轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅,申報(bào)營業(yè)收入補(bǔ)增值稅和所得稅?我是小規(guī)模納稅人
老師,我司增值稅一般納稅人,銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬,那會(huì)計(jì)分錄是:借,應(yīng)收賬款100000貸,主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品88495.58元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù),稅局到公司突擊檢查,拿走公司資料,說有88498.58元沒交稅,但有銷售貨物給客戶,內(nèi)賬會(huì)計(jì)做分錄是,借,應(yīng)收賬款88495.58,貸,主營業(yè)務(wù)收入88495.58,就是銷售沒開票,就少收客戶貨款,不收稅費(fèi)?,F(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅了,那要怎么補(bǔ)稅,不含稅收入申報(bào)多少,銷項(xiàng)稅申報(bào)多少,反正稅局是針對(duì)企業(yè),沒要求客戶也補(bǔ)稅。
公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開了一張29萬的票出去,從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬,之前個(gè)體戶的沒做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開始才有的收入
老師你好,公司小規(guī)模納稅人,科里主管部門要求我們補(bǔ)交23年增值稅,(相應(yīng)的稅金及附加,所得稅。增值稅主表,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一一修改)我們?cè)葲]達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在要求我們達(dá)到起征點(diǎn),我們得補(bǔ)20萬的主營業(yè)務(wù)。收入,請(qǐng)問原來因沒達(dá)到起征點(diǎn),營業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在因有增值稅了,營業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證?,F(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報(bào)表,后期在24年當(dāng)期8月在做賬
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個(gè)月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人,分錄