你好,不管是采購(gòu)還是銷(xiāo)售的都要繳納印花稅。 你好,那么咱申報(bào)了那個(gè)稅種核定以后,把今年的補(bǔ)申報(bào)上就可以。
電子稅務(wù)局進(jìn)去,我的待辦全部做完了,顯示增值稅,所得稅,其他收入,財(cái)務(wù)季報(bào)都申報(bào)完成,還需要做其他嗎(個(gè)稅報(bào)完了)? 為什么從我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào)點(diǎn)進(jìn)去有印花稅未申報(bào)? 是不是我的待辦中,沒(méi)有它就不管了?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒(méi)有核定印花稅稅種,然后也一直沒(méi)有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái),就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師,您好,我公司小規(guī)模納稅人,新公司,第一次報(bào)稅,印花稅當(dāng)時(shí)做的按季申報(bào),我公司第三季度并沒(méi)有印花稅需要申報(bào),我認(rèn)為應(yīng)該零申報(bào)。今天申報(bào)印花稅時(shí)老是需要做稅源采集,我認(rèn)為采集零申報(bào)即可,采集之后還得填書(shū)立合同的日期,只有增加按鈕,沒(méi)有刪除,但是我們并沒(méi)有需要申報(bào)的合同,是不是我哪一步操作有問(wèn)題?
1、想問(wèn)下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷(xiāo)售就要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒(méi)有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒(méi)有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒(méi)報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開(kāi)始才有的收入
你好老師,小規(guī)模納稅人成立公司有幾年了但是一直沒(méi)有核定財(cái)務(wù)報(bào)表,也沒(méi)有申報(bào)過(guò),印花稅也沒(méi)有,現(xiàn)在需要補(bǔ)交,我是按季度申報(bào)小規(guī)模的,從什么時(shí)候開(kāi)始補(bǔ)交呢?印花稅是不是報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同???
水洗砂是屬于哪類(lèi)開(kāi)票類(lèi)目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊?
老師,來(lái)報(bào)銷(xiāo)很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷(xiāo)分錄第二年抄的時(shí)候是從購(gòu)買(mǎi)日開(kāi)始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開(kāi)始抄
管理費(fèi)用的車(chē)輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷(xiāo)售還是不視同銷(xiāo)售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺(jué)得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么