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老師,上月開了專票,增值稅已經(jīng)上了,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月的有張票開重復(fù)了,這個(gè)月要紅沖,那已經(jīng)交了的增值稅怎么處理?有什么影響?

2020-09-29 12:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-29 12:45

您好,紅沖后,會(huì)在這個(gè)月沖回上個(gè)月繳納的增值稅的

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快賬用戶2894 追問(wèn) 2020-09-29 13:02

意思就是,上個(gè)月已繳納的增值稅,會(huì)和這個(gè)月要繳納的相抵?還是需要退稅?如果這個(gè)月不用交增值稅,或者這個(gè)月的增值稅小于上次交的,也是自動(dòng)帶入下月?

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齊紅老師 解答 2020-09-29 13:04

您好,是的,不需要退稅的。

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您好,紅沖后,會(huì)在這個(gè)月沖回上個(gè)月繳納的增值稅的
2020-09-29
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024-11-28
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做藍(lán)字發(fā)票的分錄
2024-01-16
您好,這個(gè)月的銷售額為正數(shù)銷售額抵減負(fù)數(shù)銷售額后的數(shù)字。
2020-11-17
你好,跨月開具的發(fā)票,無(wú)法作廢 紅沖之后,重開,那紅沖月份相當(dāng)于一正一負(fù)抵消了,不需要再次納稅,不會(huì)重復(fù)納稅的?
2024-05-29
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