您好,這個(gè)月的銷售額為正數(shù)銷售額抵減負(fù)數(shù)銷售額后的數(shù)字。
老師,上月開了專票,增值稅已經(jīng)上了,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月的有張票開重復(fù)了,這個(gè)月要紅沖,那已經(jīng)交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
老師9月開的票10月繳稅時(shí)已經(jīng)繳納過增值稅了,但是發(fā)票又退回來沖紅重開了,這個(gè)月的增值稅怎么處理
我司小規(guī)模9月代開發(fā)票已交了增值稅城建稅,于次10月去稅局紅沖了,自己重開普票,那么10月紅沖了票 有稅款沒退 于10月底又開專票 9月已交的稅款是在再次開專票時(shí)抵扣掉嗎?我分錄要怎么做
上月已開增值稅專用發(fā)票,已交稅,本月發(fā)票退回開紅字發(fā)票沖銷,后又重新開發(fā)票,請問本月交稅時(shí)怎么處理上月已交的增值稅嗯。
老師幫我看一下 ,五月開的85000的票,在6月全部紅沖了 ,但是五月的增值稅已經(jīng)繳納了 ,那我六月紅沖五月的 已經(jīng)交過的稅 該怎么退回來?,報(bào)稅是這樣報(bào)的嗎
原材料入庫,結(jié)轉(zhuǎn)算成本
試驗(yàn)隊(duì)入住酒店發(fā)票怎樣開具?是一間一間的開票還是匯總一起開票,然后后面附加清單明細(xì)加公章?
老師,公司租的配送車輛又轉(zhuǎn)租出去。外賬上不提現(xiàn)這個(gè)業(yè)務(wù),內(nèi)賬上收到承租方打來的租車費(fèi),是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當(dāng)費(fèi)用票嗎?
老師 收入這一章,比如預(yù)估客戶退500件,實(shí)際發(fā)生時(shí)只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項(xiàng)稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當(dāng)期退的貨款還有多花的銷項(xiàng)稅稅,這樣理解對嗎?
老師,收到稅務(wù)局的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款,比如,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還192元。是做,借銀行存款192,貸營業(yè)外收入181.13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來計(jì)算
工程勞務(wù)主要的成本有哪些、實(shí)務(wù)做賬流程
老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個(gè)體戶,可不可以簽一個(gè)總合同,以與收款的那個(gè)簽,合同約定他不能及時(shí)供貨由他去找供應(yīng)商,然后給我們開發(fā)票,資金的話,喊開票方出委托
老師14題怎么做的呢
是不是再不用做會(huì)計(jì)分錄了老師
不是的,需要做分錄的,就是之前確認(rèn)收入和成本的分錄的紅字分錄。
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)呢
當(dāng)期如果不需要繳納增值稅的話,就無需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了。
明白了謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的