同學(xué)你好 ①將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程 借:在建工程 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) ②發(fā)生裝修支出500萬(wàn)計(jì)入在建工程 借:在建工程500 貸:銀行存款500 ③裝修完工后,將在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
老師,請(qǐng)問下,我公司購(gòu)入辦公樓,已經(jīng)開票,房屋交付了,但是沒有使用。后期準(zhǔn)備裝修了再使用。我們現(xiàn)在房屋入賬是固定資產(chǎn)次月開始折舊,裝修計(jì)入在建工程,裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是計(jì)入在建工程,等后期裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
老師,我買房產(chǎn)辦幼兒園,前期買了房產(chǎn),計(jì)入固定資產(chǎn)了,已經(jīng)開始折舊了,但是現(xiàn)在開始裝修估計(jì)要花500萬(wàn),這500萬(wàn)先走在建工程,然后轉(zhuǎn)固定嗎?
公司購(gòu)買的毛坯房,已經(jīng)與開發(fā)商辦理交付手續(xù),沒有房產(chǎn)證,沒收到發(fā)票 1.什么時(shí)候開始交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅呢?是等裝修好了之后再交房產(chǎn)稅嗎?閑置或沒裝修好的需要交稅嗎 2.記賬的時(shí)候,是計(jì)入在建,等裝修好了之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)開始折舊嗎
單位買了一個(gè)廠房,已付款本月也開了發(fā)票,但是廠房還沒有最終完工交給我們也沒有辦理房產(chǎn)證,這個(gè)我要先記在建工程等交付給我了辦完房產(chǎn)證再入固定資產(chǎn)么?然后這種情況什么時(shí)候開始繳納房產(chǎn)稅呢?
老師問一下,公司買了土地房產(chǎn),發(fā)票上開土地2000萬(wàn),房產(chǎn)500萬(wàn),房子已折舊100萬(wàn),拆了重建轉(zhuǎn)到在建工程400萬(wàn),重建又花了2000萬(wàn),轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)2400萬(wàn),這個(gè)房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)是怎么算的,是4400萬(wàn)還是4500萬(wàn)
老師你好,可以私信你嗎
老師,個(gè)體工商戶,公戶的錢轉(zhuǎn)到老板私人卡有問題嗎
8個(gè)月抵扣了一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn),用不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
個(gè)人回家的車票費(fèi)記入福利費(fèi)是不是還得交個(gè)稅
老師您好我們公司承包給個(gè)人施工管網(wǎng)按裝,個(gè)人給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師好,我們公司是一家服務(wù)公司,然后提供服務(wù)的時(shí)候需要要到1到3種物料,但是價(jià)格是算在服務(wù)費(fèi)里面的,物料不單獨(dú)收費(fèi)。物料有進(jìn)貨發(fā)票,我想問這個(gè)物料是必須在我們給顧客開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票上同時(shí)另起一行開出來注明贈(zèng)送金額是零元,還是可以不用開關(guān)于物料的發(fā)票,直接月底把物料結(jié)轉(zhuǎn)到成本。
老師,是這樣的的,23年年底付給A一筆款付了57000元,有尾款3000元未付,但是對(duì)方開的60000元發(fā)票,一直掛賬,然后現(xiàn)在對(duì)方說把之前的發(fā)票紅沖了,開57000元給我們這樣的話雙方都平賬,我之前做賬 借原材料 53097.35 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應(yīng)付賬款~A 3000 現(xiàn)在對(duì)方要把這張發(fā)票紅沖,重新開一張金額57000的發(fā)票,不會(huì)做賬了老師,這是2023年11月的,待認(rèn)證稅額也早就轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額,原材料早已入到項(xiàng)目成本轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師密碼咋改,執(zhí)照密碼。以前的密碼不知道。123456不對(duì)。
老師:固定資產(chǎn)清理借方有余額,月底需要怎么處理?
可是,老師,金蝶里面的固定資產(chǎn)卡片如何處理?
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)卡片做變更增加