你好,是和收入直接相關(guān)的支出可以直接計入主營業(yè)務成本
老師,請問一下,本公司是技術(shù)服務公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應付職工薪酬——應付工資 ,支付借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業(yè)務成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應該借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬?
小規(guī)模電商企業(yè),我們有一些收入是從網(wǎng)絡里面來的,沒有實物,在確認收入的時候.結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣做嗎?借勞務成本.網(wǎng)絡推廣費,貸現(xiàn)金。借主營業(yè)務成本,貸勞務成本,網(wǎng)絡推廣費。還是直接就主營業(yè)務成本,貸現(xiàn)金。哪種處理方法好呢?
借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款-預提費用 怎么理解這個分錄 成本不是在結(jié)轉(zhuǎn)的時候才放在借方的嗎? 小規(guī)模買入某項服務直接計入成本嗎?不計入管理費用-福利費嗎
老師你好!我是銷售帶安裝的電子設備,現(xiàn)在安裝服務采用簡易計稅單獨核算。我的會計分錄是借:主營業(yè)務收入貸:應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:其他業(yè)務收入貸:應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)安裝服務費時借:其他業(yè)務成本貸:應付職工薪酬 這樣是正確的嗎?
老師,房地產(chǎn)經(jīng)紀公司(小規(guī)模)在收到房地產(chǎn)開發(fā)公司傭金時 借:銀行存款 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 在結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務成本 應付職工薪酬-工資 但是,在計提工資時 借:管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 請問老師,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本時是貸記應付職工薪酬還是管理費用和銷售費用? :
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務,需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
裝修開票,對方跟我要項目名稱和項目地址,我們就是實體店裝修,項目名稱填什么,項目地址填店里地址可以嗎
如果是一般納稅人也可以這樣做嗎?
如果是一般納稅人也可以這樣做