同學你好 對的 是這樣的
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時,借:存貨 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
假如我出售一批 圍擋含安裝 銷售時:借:應(yīng)收賬款:10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 材料成本:借:主營業(yè)務(wù)成本-建材-圍擋 5000 貸:庫存商品-圍擋 5000 發(fā)生安裝費人工費 借:主營業(yè)務(wù)成本-建材-圍擋 2000 貸:銀行存款 2000 還是 借:銷售費用-安裝費 2000 貸:銀行存款 2000 輔材如螺絲 割鋼 能直接計入成本嗎?
老師,我司貿(mào)易公司,銷售風管并提供安裝服務(wù),開13%銷售風管發(fā)票而已。成本結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)購進風管和自己計提的委派臨時工安裝師傅工資,有先計提工資,借:勞務(wù)成本~工資,貸:應(yīng)付職工薪酬。結(jié)轉(zhuǎn)成本就是等風管安裝好了后,開具發(fā)票給客戶,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品~風管。貸:勞務(wù)成本~工資
老師你好!我是銷售帶安裝的電子設(shè)備,現(xiàn)在安裝服務(wù)采用簡易計稅單獨核算。我的會計分錄是借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:其他業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)安裝服務(wù)費時借:其他業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣是正確的嗎?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
去安裝的就公司員工四個人安裝,員工工資是固定的才幾千塊,而我們收客戶的安裝費有60萬左右,這樣我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本就很少利潤就很高。怎么辦可以減少利潤?
那就是增加成本費用哦
怎么增加成本費用?
同學你好 找成本費用的發(fā)票
老師可以說明白點嗎?
就是盡可能多的找成本費用票
明白了 謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝